Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640597 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange 11-12/216 | 648,24 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640530 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | Orange 10-11/16 | 638,34 vrátane DPH |
zml.o posky.služ.VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 19.10.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640486 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | orange 09-10/2016 | 621,22 vrátane DPH |
zml.o posk.služ.VPS č.21/OIaMIS/2014 z 5.3.14 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
1441640434 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | Orange 08-09/2016 | 641,39 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služ. VOB/41/2016-M-OVO | 19.08.2016 | 07.09.2016 | 6.9.2016 | |
1441640381 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | Orange 07-08/16 | 607,23 vrátane DPH |
zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640318 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | orange 06-07/2016 | 627,88 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/laMISS/2014z 5.3.14 | 20.06.201607.07.2016 | 6.7.2016 | ||
1441640265 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
30794536 | orange 05-06/2016 | 659,76 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 19.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640203 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/2016 | 639,96 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.04.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640148 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska8, 812 67 BA |
30794536 | Orange 3-04/2016 | 659,3 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
356972701 | orange-13.02-12.03/16 | 671,32 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | modemy k internetu 4 ks | 4,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640031 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Orange | 625,75 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.1.2016 | 03.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640252 | OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2, 830 00 BA |
30794536 | Servis výťahov od 04-06/16 | 93,54 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640051 | OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2, 830 00 BA |
35683929 | Servis výťahov od 01-03/2016 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.R2428 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 19.4.2016 | |
1441640423 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 04-06/08/16 | 18,71 bez DPH |
zmluva o dielo č.R2428 | 15.08.2016 | 19.08.2016 | 18.8.2016 | |
1441640393 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35383929 | servis výťahov 07-09/2016 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640230 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartára PRIMO 2600 | 84,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640050 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640101 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartátora PRIMO 1200 | 56,40 vrátane DPH |
obj. č.1441640021 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640432 | Papirex-František Furman Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátora PRIMO 2600 | 138,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640099 | 18.08.2016 | 26.08.2016 | 25.8.2016 | |
1441640611 | Papirex, Ing. František Furman Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves |
10761471 | opr. laminátora DSB-235TP | 29,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640154 | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640572 | Papirex, Ing. František Furman Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava laminátorov | 70,00 vrátane DPH |
obj.č.1441640139 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
1441640274 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1 667,04 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 1.398,16 vrátane DPH |
tonery iné ako HP | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640201 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 564,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1094,28 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 27.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640202 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
307945536 | tonery iné ako HP | 809,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.4.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640146 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 1680,36 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 18.03.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640089 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 683,21 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640088 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 1559,34 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640081 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 598,92 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640080 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 577,68 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640145 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 903,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640292 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery a iné ako HP | 2241,55 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 07.06.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640228 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 109,57 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 05.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640236 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 846,60 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640237 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640032 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | tonery iné ako HP | 1520,18 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 26.01.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640277 | Podratranská vod. prev.spol. a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., 04-05/16Gelnica | 809,99 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 30.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640200 | Podratranská vod. prev.spol. a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod. stoč.,zráž.01-04/16 | 133,85 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P | 19.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640480 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,-06-09-2016 | 348,34 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 26.9.2016 |