Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640342 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakt.na nastav.DEKVS-fran.stroj | 20 000,00 bez DPH |
cenník pošty | 24.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 | |
1441640327 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prez. pneumat.BL100KU | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640326 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prez.pneumat.SN850BF | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640325 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum.BL231KU | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640324 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum. SN962Bx | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640323 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum.SN461AJ | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640322 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum.SN672BM | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640317 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum.BLO47KV | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640314 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov | 6332,87 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M OVO | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640330 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06/16 Gelnica | 903,79 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody č.67/2016/15P | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640318 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | orange 06-07/2016 | 627,88 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/laMISS/2014z 5.3.14 | 20.06.201607.07.2016 | 6.7.2016 | ||
1441640332 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby za 05/16 | 12,54 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M OVO | 30.06.2016 | 07.07.2016 | 6.7.2016 | |
1441640320 | LSPP Spišská Nová Ves s.r.o. Štef. nám. 3, 05201 Sp.Nová Ves |
36169030 | úhr.zdravot. výkonov | 69,7 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 21.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640319 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 05601 Gelnica |
36600610 | úhr. zdravot. výkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640289 | Železničné zdr. KE, s.r.o.137 Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhr. zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640291 | Komedic s.r.o.MUDr.Obertová Katarína Chrapčiakova 1, 05201 Sp. Nová Ves |
46924639 | úhr.zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640290 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Sp. Nová Ves |
44944365 | úhr. zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640316 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exek.-odmena §14 vyhl. | 35,04 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV Ex 2021/2005 | 20.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640294 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 05/2016 | 3 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640295 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27,042 80 Košice |
36855472 | Poist. majetku AB | 1 408,22 vrátane DPH |
poistná zmluva č.8-813-002177 | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640228 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 109,57 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 05.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640296 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | komlex.starostlivosť o vozidlá | 343,44 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640236 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 846,60 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640237 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640238 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel.potrieb | 2 455,93 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640306 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 05/2016 | 1 353,02 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640305 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 05/2016 | 1 409,46 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640304 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 05/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640303 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 05/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640302 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovory 05/2016 | 379,54 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt- úver 05/16 GL+KR | 4.033,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2016 | 7,05 bez DPH |
zmluva | 08.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640310 | Slovanet, a.s. Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 06/16 | 785,48 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ.05/2016 SNV | 1307,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640308 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,03-06/16 SNV O 53 | 259,13 vrátane DPH |
zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640307 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S | 693,77 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640297 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 749,91 vrátane DPH |
zmluva č.002863120/2004 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 126,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 208,12 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 |