Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640274 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1 667,04 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 1.398,16 vrátane DPH |
tonery iné ako HP | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640201 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 564,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1094,28 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 27.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640283 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/2016 Krompachy | 853,4 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640280 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640265 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
30794536 | orange 05-06/2016 | 659,76 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 19.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640285 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640286 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640277 | Podratranská vod. prev.spol. a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., 04-05/16Gelnica | 809,99 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 30.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia Krompachy 06/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640287 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640298 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 05/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640278 | Ondáš Ján JUDr. Mlynárska 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy exek. | 45,88 vrátane DPH |
Uznes.OS SNV 15Er/190/2015-10,EX837/2015 | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640251 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt. plyn 04/2016 | 306,21 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 10.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640262 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa objektov | 5066,29 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb VOB/41/2016-M_OVO | 16.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640256 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov | 2288,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M_OVO | 05.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640269 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výk. | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640271 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhr. zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640270 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhr. zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640272 | HOMED, s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
36699314 | úhr. zdrav. výk. | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640268 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640266 | Čopoví Viktória MUDr. Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | úhr. zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640267 | Mruk.amb.s.r.o. Zimná 55, 05201 SNV |
36598356 | úhr. zdrav. výk. | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 30.5.2016 | |||
1441640258 | Dugasemb spol. s.r.o. Slovenská 2561/42, 05201 SNV |
36595004 | úhr. zdrav. výk. | 550,63 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640244 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdrav. výk. | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 10.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640243 | Tomašková Slávka MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhr. zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 10.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640150 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 30.5.2016 | |
1441640004 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakt. na nastav.DEKVS-frank.stroj | 13154,00 bez DPH |
cenník pošty | 23.12.2016 | 31.12.2015 | 30.5.2016 | |
1441640234 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 04/2016 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z | 05.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640273 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 270,73 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640250 | SWAN IP 04/2016 Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN, a.s. | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640247 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 04/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640249 | SWAN IP 04/2016 Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 04/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640248 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 04/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt.telekom.služ.45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640246 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 04/2016 | 362,05 vrátane DPH |
Zml. o poskyt.telekom.služ.45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640202 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
307945536 | tonery iné ako HP | 809,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.4.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640261 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 05/16 | 825,31 vrátane DPH |
zml. o reg a SD č.503831 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640264 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/16 GL+KR | 4191,60 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640241 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energ.za 04/16 SNV | 1375,39 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 |