Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391640039 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 168,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640038 | SVIDGAS, s.r.o. Pekárska 11, 91701 Trnava |
36464261 | Oprava kotla | 31,80 vrátane DPH |
5/2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640037 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 7590,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 6/2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 |
1391640036 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 212,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 135,80 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640034 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U v mesiaci január 2016 | 1,65 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640032 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640031 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 917,14 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640030 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 153,36 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640029 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640028 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640027 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640023 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telofónne hovory | 388,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 25.01.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Preddavok na nastavenie DEKVS | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 27.01.2016 | 25.01.2016 | 11.2.2016 | |
1391640024 | COMPACT STUDIO Hlavná 58, 09101 Stropkov |
10813675 | Nákup ohrievačov | 91,96 vrátane DPH |
4/2016 | 27.01.2016 | 03.02.2016 | 11.2.2016 | |
1391640022 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 81,57 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.01.2016 | 28.01.2016 | 11.2.2016 | |
1391640021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné v mesiaci december z dôvodu nesprávne zaevidovaných listových zásielok | 3,70 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 11.2.2016 | |
1391640020 | RIMI - Sekurity Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
31731643 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie v budove ÚPSVaR Stropkov | 420,00 vrátane DPH |
Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007 | 18.01.2016 | 28.01.2016 | 11.2.2016 | |
1391640019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných poukážok | 7138,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 18.01.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
1391640013 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - dobropis | 64,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 11.01.2016 | 09.02.2016 | 10.2.2016 | |
1391640012 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - dobropis | 362,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 10.2.2016 | |
1391640017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac december 2015 | 28,96 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640018 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy pracovisko Medzilaborce | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640016 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 184,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné za mesiac december | 917,35 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640014 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - vyúčtovanie | 1267,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 12.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac december | 2,25 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640010 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640009 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 162,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640008 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 18,34 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640007 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 373,67 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640006 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1550,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640005 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 65,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640004 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640003 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Preddavok na nastavenie DEKVS | 900,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 07.01.2016 | 31.12.2015 | 28.1.2016 | |
1391640002 | Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538, 09101 Stropkov |
31708617 | Predplatné týženníka Stropkovské Spektrum | 20,00 vrátane DPH |
2/2016 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Tewlefónne hovory | 136,00 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 05.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391540422 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1391540421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie frankovacieho stroja | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 28.12.2015 | 11.12.2015 | 18.1.2016 |