Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391640276 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 26.10.2016 | |
1391640248 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 | |
1391640222 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.8.2016 | |
1391640190 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | 27.7.2016 | |
1391640148 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 29.6.2016 | |
1391640119 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 25.5.2016 | |
1391640096 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 9.5.2016 | |
1391640061 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640028 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640205 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup - kancelárske potreby | 950,82 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 13.07.2016 | 27.07.2016 | 28.7.2016 | |
1391640108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 965,40 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.04.2016 | 19.04.2016 | 10.5.2016 | |
1391640073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac február 2016 | 970,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640325 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac október 2016 | 975,70 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.11.2016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | |
1391640368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Peniaze na nastavenie DEKVS LČ 6277950 200-pošta Stropkov | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 21.12.2016 | 14.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640364 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 pošta Stropkov | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 19.12.2016 | 05.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391605522 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie výplatného frankovacieho stroja - preddavok | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s finančnými podmienkami Slovenskej pošty | 02.12.2016 | 02.12.2016 | 12.12.2016 | ||
1391540421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie frankovacieho stroja | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 28.12.2015 | 11.12.2015 | 18.1.2016 | |
1391640295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac september | 1034,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.10.2016 | 21.10.2016 | 11.11.2016 | |
1391540422 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1391640136 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac apríl 2016 | 1085,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.05.2016 | 17.05.2016 | 9.6.2016 | |
1391640187 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla SP 067 AI | 1137,67 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 vrátane dodatkov | 35/2016 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 27.7.2016 |
1391640327 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava |
30794536 | Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov | 1138,44 vrátane DPH |
Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | |
1391640072 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Náplne do tlačiarní | 1239,64 vrátane DPH |
13/2016 | 10.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640049 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám.SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 1245,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 16.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640014 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - vyúčtovanie | 1267,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 12.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac január 2016 | 1374,65 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640341 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640311 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.11.2016 | 08.11.2016 | 29.11.2016 | |
1391640274 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávky plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 03.10.2016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | |
1391640249 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 | |
1391640223 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.8.2016 | |
1391640189 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | 27.7.2016 | |
1391640149 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 29.6.2016 | |
1391640118 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 25.5.2016 | |
1391640094 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 4.5.2016 | |
1391640059 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640029 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640006 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1550,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640004 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1555,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391602518 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2016 | 1707,17 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia Mesta Storpkov č. 3442/2015 | 10.05.2016 | 17.05.2016 | 25.5.2016 |