Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby za 12/2016 | 1006,56 vrátane DPH |
420248786212 | 29.12.2016 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
493/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce podľa prac. listu | 184,80 vrátane DPH |
88/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
492/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce | 184,80 bez DPH |
84/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
491/2016 | Igir Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | tlakové skúšky, výmena has. prístrojov | 80,40 vrátane DPH |
1451640102 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | |
490/2016 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola hydrantu + tlakové skúšky | 17,02 vrátane DPH |
1451640099 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | |
489/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 809,87 vrátane DPH |
23.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | ||
488/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016 | -172,26 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 23.12.2016 | 10.1.2017 | ||
487/2016 | STRABAG paFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2016 | 3237,60 vrátane DPH |
163768 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
486/2016 | SOLMEDIK sro Bardejov Bardejov |
48243205 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 25.11.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
485/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | odstránenie poruchy EZS v budove M.R.Štefánika 73/23 Trebišov | 69 vrátane DPH |
1451640063 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
484/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | oprava kabeláže EZS budova DP Streda nad B. | 71,90 vrátane DPH |
1451640067 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
483/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | výmena akumulátorov v EZS na DP KCH,ČNT, | 139,92 vrátane DPH |
1451640073 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
482/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | oprava EZS ÚPSVaR Trebišov M.R: Štefánika 73/23 | 60 vrátane DPH |
1451640074 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
481/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 49,46 bez DPH |
9000986784 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
480/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla EČ. TV-067AT | 142,86 vrátane DPH |
98/2016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
479/2016 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 835,74 vrátane DPH |
91/2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
478/2016 | Žel. zdrav. Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 10/2016 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
477/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštových služieb za 11/2016 | 3374,80 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
476/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 11/2016 | 1217,78 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
475/2016 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 114/2007 | 48 vrátane DPH |
233/1995 | 12.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
474/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatky za volania za 11/2016 | 912,98 vrátane DPH |
1002924 | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
473/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
472/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 11/2016 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
471/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2016 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
470/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS VPN za 11/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
469/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | úhrada za tankovanie do služ. osob. mot. vozidiel | 815,87 vrátane DPH |
425611862400 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
467/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 4,65 bez DPH |
9000980715 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
466/2016 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 421/2013 | 51,22 vrátane DPH |
233/1995 | 07.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
465/2016 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | torvy exekúcie č. 588/2010 | 45,11 vrátane DPH |
233/1995 | 07.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
464/2016 | Peter Horňák SHR Michalovce Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 11/2016 | 1759,68 vrátane DPH |
Z201541503-Z | 06.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
463/2016 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | náklady na zdravotnú starostlivosť za 08/2016 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 30.11.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
462/2016 | SICCO sro Michalovce Michalovce |
36786942 | dodanie tovaru : segment piestový | 144 vrátane DPH |
97/2016 | 06.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
461/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla EČ: TV-445BF | 236,88 vrátane DPH |
89/2016 | 06.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
460/2016 | Milan Hadbavný Gahas Gelnica Gelnica |
34602712 | oprava časti trasy ústredného vykurovanie v budove ÚPSVaR Trebišov ul. M.R.Štefánika 73/23 Trebišov | 12128,20 vrátane DPH |
1451640093 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
459/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby za 11/2016 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
458/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom nebytové priestory za 12/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
457/2016 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 245/2013 | 41,87 vrátane DPH |
233/1995 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
456/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
455/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
454/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 |