Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021/2016 | Poradca podnikateĺa sro Žilina Žilina |
31592503 | finančný spravodaj za rok 2015 | 12,46 vrátane DPH |
169/2014 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
232/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 13000 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
47/2016 | 28.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
231/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson MX2400 15 ks | 1574,70 bez DPH |
47/2016 | 28.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
207/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner OKI B401 10 ks obrazový válec OKI B401 4 ks | 1195,60 vrátane DPH |
1451640045 | 07.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
188/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner XEROX 6505 black 3 ks toner Epson M200 10 ks kit Epson AcuLaser MX20 2 ks | 2352,88 vrátane DPH |
42/2016 | 27.05.2016 | 06.06.2016 | 6.7.2016 | |
157/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner epson M2400 20 ks | 2099,60 vrátane DPH |
29/2016 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
135/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | kit Epson M2300 2 ks | 467,42 vrátane DPH |
25/2016 | 12.04.2016 | 20.04.2016 | 15.5.2016 | |
128/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | TONER EPSON m2400 10 KS | 1049,80 vrátane DPH |
22/2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 15.5.2016 | |
107/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner epson M 2400 15 ks | 1574,70 vrátane DPH |
19/2016 | 24.03.2016 | 06.04.2016 | 15.5.2016 | |
85/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M2000 5 ks | 819,25 vrátane DPH |
15/2016 | 10.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
80/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 4 ks | 424,16 vrátane DPH |
16/2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
68/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner EPSON M2400 10ks | 1049,80 vrátane DPH |
13/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
67/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks | 191,67 vrátane DPH |
14/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
36/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 10 ks | 1049,80 bez DPH |
7/2016 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
23/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M2000 5 ks toner Epson MX20 5 ks | 1344,15 vrátane DPH |
21.01.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
489/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 809,87 vrátane DPH |
23.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | ||
469/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | úhrada za tankovanie do služ. osob. mot. vozidiel | 815,87 vrátane DPH |
425611862400 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
439/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel 11/2016 | 564,13 vrátane DPH |
5611862400 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 5.12.2016 | |
418/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel za 10/2016 | 930,81 vrátane DPH |
5611862400 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
394/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 643,64 vrátane DPH |
5611862400 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 4.11.2016 | |
374/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel za 09/2016 | 1147,82 vrátane DPH |
5611862400 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 4.11.2016 | |
334/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie poh. hmôt za 08/2016 | 642,49 vrátane DPH |
5611862400 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | 6.10.2016 | |
314/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | nákup PHM do služ. aut | 209,93 vrátane DPH |
5611862400 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 6.9.2016 | |
291/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | nákup PHM do služ. aut | 649,65 vrátane DPH |
5611862400 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 6.9.2016 | |
269/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. vozidiel | 288,80 vrátane DPH |
5611862400 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
248/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie na služ. mot. autá za 06/2016 | 772,37 vrátane DPH |
5611862400 | 08.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
230/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 498,86 vrátane DPH |
56118624 | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 6.7.2016 | |
209/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie za 05/2016 | 918,32 vrátane DPH |
4256118624 | 08.06.2016 | 17.05.2016 | 6.7.2016 | |
179/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. aut za 04/2016 | 412,26 vrátane DPH |
5611862400 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
160/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie za mesiac 04/2016 | 858,70 vrátane DPH |
5611862400 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 17.6.2016 | |
140/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie poh. hmôt | 326,46 vrátane DPH |
5611862400 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 15.5.2016 | |
351/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322632 | tankovanie PHM za 08/2016 | 273,97 vrátane DPH |
5611862400 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
180/2016 | Mgr. Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | trovy exekúcie 1506/2009 | 47,39 vrátane DPH |
233/1995 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
86/2016 | Mgr. Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | trovy exekúcie 3128/2008 | 54,03 vrátane DPH |
233/1995 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 9.4.2016 | |
494/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby za 12/2016 | 1006,56 vrátane DPH |
420248786212 | 29.12.2016 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
448/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | mobilné služby za 11/2016 | 992,30 vrátane DPH |
420248786212 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
445/2016 | VVS as Košice Košice |
30794536 | vodné a stočné za obdobie 20.10.2016-23.11.2016 | 267,67 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
172/2016 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
30794536 | zaučtovanie výkazov za 04/2016 | 1993,15 vrátane DPH |
37/2004/RRC MI | 12.05.2016 | 20.05.2016 | 17.6.2016 | |
145/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30697270 | mobilné služby do 25.04.2016 | 917,46 vrátane DPH |
42021578612 | 29.04.2016 | 20.05.2016 | 17.6.2016 | |
446/2016 | Peter Snižik Trebišov Trebišov |
17271193 | dodanie a výmena ističa - meranie záťaže | 71,90 vrátane DPH |
1451640086 | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 |