Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479/2016 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 835,74 vrátane DPH |
91/2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
48/2016 | Nemocnica Košice as Košice Košice |
36168165 | oprava faktura č.2015-0941 | -.6,97 vrátane DPH |
10.09.2015 | 12.3.2016 | |||
48/2016 | Nemocnica Košice as Košice Košice |
36168165 | zdravotné výkony 06/2015 | 13.94 vrátane DPH |
447/2008 | 12.08.2015 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
480/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla EČ. TV-067AT | 142,86 vrátane DPH |
98/2016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
481/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 49,46 bez DPH |
9000986784 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
482/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | oprava EZS ÚPSVaR Trebišov M.R: Štefánika 73/23 | 60 vrátane DPH |
1451640074 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
483/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | výmena akumulátorov v EZS na DP KCH,ČNT, | 139,92 vrátane DPH |
1451640073 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
484/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | oprava kabeláže EZS budova DP Streda nad B. | 71,90 vrátane DPH |
1451640067 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
485/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | odstránenie poruchy EZS v budove M.R.Štefánika 73/23 Trebišov | 69 vrátane DPH |
1451640063 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
486/2016 | SOLMEDIK sro Bardejov Bardejov |
48243205 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 25.11.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
487/2016 | STRABAG paFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2016 | 3237,60 vrátane DPH |
163768 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
488/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016 | -172,26 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 23.12.2016 | 10.1.2017 | ||
489/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 809,87 vrátane DPH |
23.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | ||
49/2016 | Peter Horňák Michalovce Michalovce |
35505516 | upratovcie služby za 01/2016 | 1143,79 vrátane DPH |
201541503 | 09.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
490/2016 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola hydrantu + tlakové skúšky | 17,02 vrátane DPH |
1451640099 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | |
491/2016 | Igir Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | tlakové skúšky, výmena has. prístrojov | 80,40 vrátane DPH |
1451640102 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | |
492/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce | 184,80 bez DPH |
84/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
493/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce podľa prac. listu | 184,80 vrátane DPH |
88/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
494/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby za 12/2016 | 1006,56 vrátane DPH |
420248786212 | 29.12.2016 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
50/2016 | Magna energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2016 | 511,88 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
51/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN pre ÚP TV za 01/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
52/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL pre ÚP TV za 01/2016 | 796,90 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
53/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefónia npre ÚP TV 01/2016 | 1376.10 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
54/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN pre ÚP TV 01/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
55/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie a hovory pre ÚP TV za 01/2016 | 802,31 vrátane DPH |
10002924 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
56/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | nabitie elektron. stavovacích poukážok 02/2016 4202 ks po 3,80€ | 15946,59 vrátane DPH |
09/2010 | 10.02.2016 | 24.02.2016 | 14.3.2016 | |
57/2016 | PrimStar DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony 01-09/2015 | 236,98 vrátane DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
58/2016 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 11/2015 | 6,97 bez DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
59/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok | 144 vrátane DPH |
84122 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
60/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2016 | 5658,35 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
61/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 54,98 bez DPH |
16.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | ||
62/2016 | Štefan Demčák Kominárstvo Trebišov Trebišov |
35478853 | dodávka a montáž komina , výmena kontrol. dvierok | 94,80 vrátane DPH |
1451640010 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
63/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | dodanie nahr. dielov, servisné práce | 264 vrátane DPH |
12/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
64/2016 | JUDr.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 487/2008 | 54,28 vrátane DPH |
233/1995 | 16.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
65/2016 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ | 109,90 vrátane DPH |
145164011/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
66/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za obdobie 22.01-16.02.2016 | 217,74 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 22.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
67/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks | 191,67 vrátane DPH |
14/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
68/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner EPSON M2400 10ks | 1049,80 vrátane DPH |
13/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
69/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2406,48 vrátane DPH |
08/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
71/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 128/2014 | 151,33 vrátane DPH |
233/1995 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 |