Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453/2016 | A.Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava plyn. zariadení na ÚPSVaR Trebišov DP Kr.Chlmec | 50 vrátane DPH |
1451640087 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
442/2016 | BAU-INVEST sro Trebišov Trebišov |
36591335 | dočasné prekrytie poškodenej strechy - areál ÚP Trebišov, ul. M.R. Štefánika 73/23 Trebišov | 500 vrátane DPH |
1451640090 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 5.12.2016 | |
460/2016 | Milan Hadbavný Gahas Gelnica Gelnica |
34602712 | oprava časti trasy ústredného vykurovanie v budove ÚPSVaR Trebišov ul. M.R.Štefánika 73/23 Trebišov | 12128,20 vrátane DPH |
1451640093 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
490/2016 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola hydrantu + tlakové skúšky | 17,02 vrátane DPH |
1451640099 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | |
491/2016 | Igir Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | tlakové skúšky, výmena has. prístrojov | 80,40 vrátane DPH |
1451640102 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | |
65/2016 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ | 109,90 vrátane DPH |
145164011/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
85/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M2000 5 ks | 819,25 vrátane DPH |
15/2016 | 10.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
80/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 4 ks | 424,16 vrátane DPH |
16/2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
143/2016 | SECOMP sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava kop. stroja Konica Minolta | 19,80 vrátane DPH |
160337/D1 | 26.04.2016 | 28.04.2016 | 15.5.2016 | |
021/2016 | Poradca podnikateĺa sro Žilina Žilina |
31592503 | finančný spravodaj za rok 2015 | 12,46 vrátane DPH |
169/2014 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
100/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektr, stravovacie poukážky za 03/2016 4088 ks po 3,80€ | 15534,40 vrátane DPH |
17/2016 | 16.03.2016 | 29.03.2016 | 9.4.2016 | |
107/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner epson M 2400 15 ks | 1574,70 vrátane DPH |
19/2016 | 24.03.2016 | 06.04.2016 | 15.5.2016 | |
120/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 628,92 vrátane DPH |
20/2016 | 05.04.2016 | 11.04.2016 | 15.5.2016 | |
276/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | poskytovanie servisnych služieb - starostlivosť o vozidlá 07_2016 | 238,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 13.08.2016 | 6.9.2016 | |
128/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | TONER EPSON m2400 10 KS | 1049,80 vrátane DPH |
22/2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 15.5.2016 | |
135/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | kit Epson M2300 2 ks | 467,42 vrátane DPH |
25/2016 | 12.04.2016 | 20.04.2016 | 15.5.2016 | |
157/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner epson M2400 20 ks | 2099,60 vrátane DPH |
29/2016 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
178/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky material podla objednávky | 692,56 vrátane DPH |
30/2016 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
205/2016 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | faktujeme Ván preklad jazykovej kombinácie | 9,90 vrátane DPH |
33/2016 | 03.06.2016 | 09.06.2016 | 6.7.2016 | |
223/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV | 87,48 vrátane DPH |
35/2016 | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | |
172/2016 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
30794536 | zaučtovanie výkazov za 04/2016 | 1993,15 vrátane DPH |
37/2004/RRC MI | 12.05.2016 | 20.05.2016 | 17.6.2016 | |
222/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík TV 780 AM | 87,48 vrátane DPH |
37/2016 | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | |
226/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie penumatík TV-067 AT | 27,48 vrátane DPH |
39/2016 | 20.06.2016 | 29.06.2016 | 6.7.2016 | |
227/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava dikov, prezutie pneumatík TV-993CB | 81,48 vrátane DPH |
40/2016 | 21.06.2016 | 29.06.2016 | 6.7.2016 | |
228/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba OMV TV-445 BF | 2554,20 vrátane DPH |
412016 | 23.06.2016 | 29.06.2016 | 6.7.2016 | |
188/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner XEROX 6505 black 3 ks toner Epson M200 10 ks kit Epson AcuLaser MX20 2 ks | 2352,88 vrátane DPH |
42/2016 | 27.05.2016 | 06.06.2016 | 6.7.2016 | |
189/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | služby mob. operátora za k 25.06.2016 | 952,57 vrátane DPH |
420248766212 | 30.05.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | |
006/2016 | Želez.zdrav. Košice sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 11/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.12.2015 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
237/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | dielenské práce na SMV špz TV-444AZ | 1563,44 vrátane DPH |
46/2016 | 29.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
232/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 13000 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
47/2016 | 28.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
231/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson MX2400 15 ks | 1574,70 bez DPH |
47/2016 | 28.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
247/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky material podľa objednávky | 1287,14 vrátane DPH |
48/2016 | 07.07.2016 | 20.07.2016 | 3.8.2016 | |
312/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Škoda Fábia TV-067 AT | 1491,85 vrátane DPH |
55/2016 | 22.08.2016 | 06.09.2016 | 6.10.2016 | |
362/2016 | FINAL -CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Škoda Octávie TV-444 AZ | 1630 vrátane DPH |
56/2016 | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
179/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. aut za 04/2016 | 412,26 vrátane DPH |
5611862400 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
160/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie za mesiac 04/2016 | 858,70 vrátane DPH |
5611862400 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 17.6.2016 | |
313/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Škoda Okctávia TV - 445 BF | 1699 vrátane DPH |
57/2016 | 22.08.2016 | 06.09.2016 | 6.10.2016 | |
354/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky matreiál podľa objednávky | 2613,46 vrátane DPH |
58/2016 | 26.09.2016 | 05.10.2016 | 4.11.2016 | |
289/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla VW golf TV-780AM | 1718,40 vrátane DPH |
59/2016 | 04.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
316/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Parizánske |
45960470 | oprava služ. moto. vozidla Fiat Panda TV - 993 CB | 309,42 vrátane DPH |
61/2016 | 25.08.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 |