Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 4 ks | 424,16 vrátane DPH |
16/2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
69/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2406,48 vrátane DPH |
08/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
68/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner EPSON M2400 10ks | 1049,80 vrátane DPH |
13/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
67/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks | 191,67 vrátane DPH |
14/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
56/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | nabitie elektron. stavovacích poukážok 02/2016 4202 ks po 3,80€ | 15946,59 vrátane DPH |
09/2010 | 10.02.2016 | 24.02.2016 | 14.3.2016 | |
65/2016 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ | 109,90 vrátane DPH |
145164011/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
63/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | dodanie nahr. dielov, servisné práce | 264 vrátane DPH |
12/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
62/2016 | Štefan Demčák Kominárstvo Trebišov Trebišov |
35478853 | dodávka a montáž komina , výmena kontrol. dvierok | 94,80 vrátane DPH |
1451640010 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
61/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 54,98 bez DPH |
16.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | ||
54/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN pre ÚP TV 01/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
53/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefónia npre ÚP TV 01/2016 | 1376.10 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
52/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL pre ÚP TV za 01/2016 | 796,90 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
51/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN pre ÚP TV za 01/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
48/2016 | Nemocnica Košice as Košice Košice |
36168165 | oprava faktura č.2015-0941 | -.6,97 vrátane DPH |
10.09.2015 | 12.3.2016 | |||
43/2016 | 24 comunications sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19.50 vrátane DPH |
145164004 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
37/2016 | Laromix sro Trebišov Trebišov |
46214941 | vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť | 288,50 vrátane DPH |
06/2016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
36/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 10 ks | 1049,80 bez DPH |
7/2016 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
23/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M2000 5 ks toner Epson MX20 5 ks | 1344,15 vrátane DPH |
21.01.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
024/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 21 ks po 3,8 € | 79,70 vrátane DPH |
05/2016 | 26.01.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
021/2016 | Poradca podnikateĺa sro Žilina Žilina |
31592503 | finančný spravodaj za rok 2015 | 12,46 vrátane DPH |
169/2014 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
017/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky 3566 ks po 3,80€ | 13532,97 vrátane DPH |
01/2016 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
014/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | oprava vyúčtovania | 0 bez DPH |
13.01.2016 | 10.2.2016 | |||
009/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie | 0 bez DPH |
11.01.2016 | 10.2.2016 | |||
008/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie | 0 bez DPH |
11.01,2016 | 10.2.2016 | |||
006/2016 | Želez.zdrav. Košice sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 11/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.12.2015 | 14.01.2016 | 10.2.2016 |