Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268/2016 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 15 vrátane DPH |
1451640050 | 20.07.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
285/2016 | Pavol Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | akumulátor výmena JZ TV | 49,99 vrátane DPH |
1451640049 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
190/2016 | Stavoservis sro Trebišov Trebišov |
31682987 | kontrolná sonda podlahy prístavby - budova MRS TV | 24 vrátane DPH |
1451640043 | 31.05.2016 | 06.06.2016 | 6.7.2016 | |
43/2016 | 24 comunications sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19.50 vrátane DPH |
145164004 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
447/2016 | Ladislav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP K.Chlmec | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
311/2016 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 6.9.2016 | |
187/2016 | Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 24.05.2016 | 06.06.2016 | 6.7.2016 | |
219/2016 | Ing. Sokologorský Ivan Michalovce Michalovce |
10719857 | rekonštrukcia rozvodov ÚK v budove MRS Trebišov- UPSVaR | 180 vrátane DPH |
1451640031 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
252/2016 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd za DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
145164003 | 11.07.2016 | 20.07.2016 | 3.8.2016 | |
159/2016 | 24communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad v jazykovej kombinácií | 44,55 vrátane DPH |
1451640028 | 06.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
154/2016 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja + výmena dielov | 264,62 vrátane DPH |
1451640027 | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
138/2016 | Alfatronik Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | inštalácia OSO elek. rozvody | 477,61 vrátane DPH |
145164002 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 15.5.2016 | |
62/2016 | Štefan Demčák Kominárstvo Trebišov Trebišov |
35478853 | dodávka a montáž komina , výmena kontrol. dvierok | 94,80 vrátane DPH |
1451640010 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
308/2016 | Slovakia Team sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 1501 34 ks | 506,60 vrátane DPH |
145160060 | 18.08.2016 | 30.08.2016 | 6.9.2016 | |
155/2016 | Marián Chomišák Trebišov Trebišov |
37536940 | vykonanie odborných opráv elektroinštalácií | 30 vrátane DPH |
1451440018 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
67/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks | 191,67 vrátane DPH |
14/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
68/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner EPSON M2400 10ks | 1049,80 vrátane DPH |
13/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
63/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | dodanie nahr. dielov, servisné práce | 264 vrátane DPH |
12/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
56/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | nabitie elektron. stavovacích poukážok 02/2016 4202 ks po 3,80€ | 15946,59 vrátane DPH |
09/2010 | 10.02.2016 | 24.02.2016 | 14.3.2016 | |
69/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2406,48 vrátane DPH |
08/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
37/2016 | Laromix sro Trebišov Trebišov |
46214941 | vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť | 288,50 vrátane DPH |
06/2016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
024/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 21 ks po 3,8 € | 79,70 vrátane DPH |
05/2016 | 26.01.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
017/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky 3566 ks po 3,80€ | 13532,97 vrátane DPH |
01/2016 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
494/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby za 12/2016 | 1006,56 vrátane DPH |
420248786212 | 29.12.2016 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
489/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 809,87 vrátane DPH |
23.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | ||
488/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016 | -172,26 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 23.12.2016 | 10.1.2017 | ||
487/2016 | STRABAG paFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2016 | 3237,60 vrátane DPH |
163768 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
486/2016 | SOLMEDIK sro Bardejov Bardejov |
48243205 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 25.11.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
481/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 49,46 bez DPH |
9000986784 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
478/2016 | Žel. zdrav. Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 10/2016 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
477/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštových služieb za 11/2016 | 3374,80 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
476/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 11/2016 | 1217,78 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
475/2016 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 114/2007 | 48 vrátane DPH |
233/1995 | 12.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
474/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatky za volania za 11/2016 | 912,98 vrátane DPH |
1002924 | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
473/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
472/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 11/2016 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
471/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2016 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
470/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS VPN za 11/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
469/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | úhrada za tankovanie do služ. osob. mot. vozidiel | 815,87 vrátane DPH |
425611862400 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
467/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 4,65 bez DPH |
9000980715 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 |