Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy za 223/2013 | 52,85 vrátane DPH |
233/1995 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
136/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 525/2012 | 92,41 vrátane DPH |
233/1995 | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 15.5.2016 | |
102/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 288/2013 | 97,89 vrátane DPH |
233/1995 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | 9.4.2016 | |
71/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 128/2014 | 151,33 vrátane DPH |
233/1995 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
493/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce podľa prac. listu | 184,80 vrátane DPH |
88/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
492/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce | 184,80 bez DPH |
84/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
273/2016 | JST Zdravie sro Trebišov Trebišov |
36664570 | nápľn do lekárniček 15 ks | 247 vrátane DPH |
1451640054 | 27.07.2016 | 05.08.2016 | 6.9.2016 | |
41/2016 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 94/2012 | 44,97 vrátane DPH |
233/1998 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
25/2016 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č, 236/2011 | 49,01 vrátane DPH |
233/1995 | 26.01.2016 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
64/2016 | JUDr.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 487/2008 | 54,28 vrátane DPH |
233/1995 | 16.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
65/2016 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ | 109,90 vrátane DPH |
145164011/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
447/2016 | Ladislav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP K.Chlmec | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
311/2016 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 6.9.2016 | |
252/2016 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd za DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
145164003 | 11.07.2016 | 20.07.2016 | 3.8.2016 | |
344/2016 | Ladislav JAKUB Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd za DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
1451610032 | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 6.10.2016 | |
187/2016 | Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 24.05.2016 | 06.06.2016 | 6.7.2016 | |
37/2016 | Laromix sro Trebišov Trebišov |
46214941 | vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť | 288,50 vrátane DPH |
06/2016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
103/2016 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 10_12 / 2015 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 03.03.2016 | 29.03.2016 | 9.4.2016 | |
42/2016 | LUX Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie a čistiace práce 01/2016 | 502,92 bez DPH |
148/2015 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
001/2016 | LUX_Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie práce za 12/2015 | 1592,64 bez DPH |
6-12/2014 | 04.01.2016 | 11.01.2016 | 10.2.2016 | |
277/2016 | MAGNA ANERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 08/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
488/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016 | -172,26 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 23.12.2016 | 10.1.2017 | ||
476/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 11/2016 | 1217,78 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
456/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
455/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
454/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
437/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743566 | dodávky energií za 10/2016 | 199,81 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 21.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
432/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 1111,61 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
404/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
403/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743655 | dodávka energií za 11/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
402/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
365/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
363/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
335/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovnie za 08/2016 | 521,59 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.09.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
327/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 09/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | 6.10.2016 | |
326/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 09/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | 6.10.2016 | |
325/2016 | MAGNA Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií z 09/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | 6.10.2016 | |
292/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 07/2016 | 526,29 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.08.2016 | 23.08.2016 | 6.9.2016 | |
279/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 08/2016 II. | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
278/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 08/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 |