Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN pre ÚP TV 01/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
53/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefónia npre ÚP TV 01/2016 | 1376.10 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
52/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL pre ÚP TV za 01/2016 | 796,90 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
51/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN pre ÚP TV za 01/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
48/2016 | Nemocnica Košice as Košice Košice |
36168165 | oprava faktura č.2015-0941 | -.6,97 vrátane DPH |
10.09.2015 | 12.3.2016 | |||
43/2016 | 24 comunications sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19.50 vrátane DPH |
145164004 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
37/2016 | Laromix sro Trebišov Trebišov |
46214941 | vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť | 288,50 vrátane DPH |
06/2016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
36/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 10 ks | 1049,80 bez DPH |
7/2016 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
23/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M2000 5 ks toner Epson MX20 5 ks | 1344,15 vrátane DPH |
21.01.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | ||
024/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 21 ks po 3,8 € | 79,70 vrátane DPH |
05/2016 | 26.01.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
021/2016 | Poradca podnikateĺa sro Žilina Žilina |
31592503 | finančný spravodaj za rok 2015 | 12,46 vrátane DPH |
169/2014 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
017/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky 3566 ks po 3,80€ | 13532,97 vrátane DPH |
01/2016 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
014/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | oprava vyúčtovania | 0 bez DPH |
13.01.2016 | 10.2.2016 | |||
009/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie | 0 bez DPH |
11.01.2016 | 10.2.2016 | |||
008/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie | 0 bez DPH |
11.01,2016 | 10.2.2016 | |||
006/2016 | Želez.zdrav. Košice sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 11/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.12.2015 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
76/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | hlasové tel. služby | 944,57 vrátane DPH |
0248786212 | 29.02.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
28/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | polatok za mobilné tel. služby | 890,62 vrátane DPH |
0248786212 | 28.01.2016 | 14.02.2016 | 12.3.2016 | |
146/2016 | Orange as Bratislava Bratislava |
35697270 | mobilné tel. služby | 118,80 bez DPH |
0295337752 | 29.04.2016 | 04.05.2016 | 17.6.2016 | |
55/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie a hovory pre ÚP TV za 01/2016 | 802,31 vrátane DPH |
10002924 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
474/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatky za volania za 11/2016 | 912,98 vrátane DPH |
1002924 | 09.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
381/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za služby IP tel. za 09/2016 | 908,89 vrátane DPH |
1002924 | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 4.11.2016 | |
297/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za hovory za 07/2016 | 738,91 vrátane DPH |
1002924 | 10.08.2016 | 16.08.2016 | 6.9.2016 | |
216/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatky za volania IP za 05/2016 | 955,85 vrátane DPH |
1002924 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
168/2016 | SWAN as. Bratislava Bratislava |
47258314 | hovory cez IP tel. za 04/2016 | 1005,90 vrátane DPH |
1002924 | 09.05.2016 | 25.05.2016 | 17.6.2016 | |
130/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služby IP telefonovanie | 912,86 vrátane DPH |
1002924 | 11.04.2016 | 20.04.2016 | 15.5.2016 | |
011/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | telekomuničné služby za 12/2015 | 787,30 vrátane DPH |
1002924 | 12.01.2016 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
45/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 01/2016 | 255,01 vrátane DPH |
1207216938 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
005/2016 | SLOVAK Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 12/2015 | 254,99 vrátane DPH |
1207216938 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
244/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 06/2016 | 254,94 vrátane DPH |
12073216938 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
127/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 03/2016 | 254,94 vrátane DPH |
12073216938 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 15.5.2016 | |
83/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner 02/2016 | 255,02 vrátane DPH |
12073216938 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
344/2016 | Ladislav JAKUB Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd za DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
1451610032 | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 6.10.2016 | |
141/2016 | Ing.Martin Vagaský Humenné Humenné |
37355716 | vykonaná analýza odberov EE | 132 vrátane DPH |
1451640024 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 15.5.2016 | |
207/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner OKI B401 10 ks obrazový válec OKI B401 4 ks | 1195,60 vrátane DPH |
1451640045 | 07.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
42/2016 | LUX Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie a čistiace práce 01/2016 | 502,92 bez DPH |
148/2015 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
454/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
404/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
363/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
327/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 09/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | 6.10.2016 |