Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/2016 | Želez. zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony 01/2016 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
72/2016 | MUDr.Mária Tutterová Trebišov Trebišov |
44133570 | výkony pre účely soc. pomoci 01.07.-31.12.2015 | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 12.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
58/2016 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 11/2015 | 6,97 bez DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
57/2016 | PrimStar DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony 01-09/2015 | 236,98 vrátane DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
48/2016 | Nemocnica Košice as Košice Košice |
36168165 | zdravotné výkony 06/2015 | 13.94 vrátane DPH |
447/2008 | 12.08.2015 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
47/2016 | Avela sro Trebišov Trebišov |
44150474 | zdravotná starostlivosť od 01.07.2015 do 31.12.2015 | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
46/2016 | MUDr. Dančák V. Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony 2q,3q,4q - 2015 | 139,40 vrátane DPH |
447/2008 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
34/2016 | Nemocnica Košice as Košice Košice |
36168165 | zdrovotné výkony 10/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
33/2016 | Nemocnica Košice sro Košice Košice |
36168165 | zdravotné výkony 12/2015 | 6,97 bez DPH |
447/2008 | 15.01.2016 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
32/2016 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 31.12.2015 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
31/2016 | RIA-MEDIK sro Sečovce Sečovce |
44083432 | zdravotná starostlivosť 09-11/2015 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 15.01.2016 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
30/2016 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotná starostlivosť | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
29/2016 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotná starostlivosť 01-12/2015 | 125,46 vrátane DPH |
447/2008 | 18.01.2016 | 03.02.2016 | 12.3.2016 | |
019/2016 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotná starostlivosť za 102015 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 07.01.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
018/2016 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr. Chlmec |
36766267 | lekárske služby za 01.05.2015 - 31.10.2015 | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 11.01.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
469/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | úhrada za tankovanie do služ. osob. mot. vozidiel | 815,87 vrátane DPH |
425611862400 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
209/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie za 05/2016 | 918,32 vrátane DPH |
4256118624 | 08.06.2016 | 17.05.2016 | 6.7.2016 | |
406/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner - 10/2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
375/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner - 09/2016 | 255,01 vrátane DPH |
421207216938 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 4.11.2016 | |
290/2016 | SLovak Telakom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 07/2016 | 255,05 vrátane DPH |
421207216938 | 08.08.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | |
208/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 05_2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 07.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
161/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 04/2016 | 254,94 bez DPH |
421207216938 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 17.6.2016 | |
494/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby za 12/2016 | 1006,56 vrátane DPH |
420248786212 | 29.12.2016 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
448/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | mobilné služby za 11/2016 | 992,30 vrátane DPH |
420248786212 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
398/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné služby | 922,32 vrátane DPH |
420248786212 | 28.10.2016 | 21.11.2016 | 5.12.2016 | |
358/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telekomunikačné služby | 906,86 vrátane DPH |
420248786212 | 28.09.2016 | 14.10.2016 | 4.11.2016 | |
274/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
36697270 | poplatok za telek. služby | 934,20 vrátane DPH |
420248786212 | 28.07.2016 | 14.08.2016 | 6.9.2016 | |
110/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | mobilné služby 04/2016 | 918.12 vrátane DPH |
420248786212 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 15.5.2016 | |
145/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30697270 | mobilné služby do 25.04.2016 | 917,46 vrátane DPH |
42021578612 | 29.04.2016 | 20.05.2016 | 17.6.2016 | |
182/2016 | GAV Praktik sro Sečovce Sečovce |
44310781 | zdravotné výkony za 01.082015 - 31.12.2015 | 76,67 vrátane DPH |
417/2008 | 16.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
488/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016 | -172,26 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 23.12.2016 | 10.1.2017 | ||
476/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 11/2016 | 1217,78 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
456/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
455/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
437/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743566 | dodávky energií za 10/2016 | 199,81 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 21.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
432/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 1111,61 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
403/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743655 | dodávka energií za 11/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
402/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
373/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky energií | 622,69 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 10.10.2016 | 25.10.2016 | 4.11.2016 | |
365/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 |