Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 13000 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
47/2016 | 28.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
292/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 07/2016 | 526,29 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.08.2016 | 23.08.2016 | 6.9.2016 | |
335/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovnie za 08/2016 | 521,59 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.09.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
50/2016 | Magna energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2016 | 511,88 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
388/2016 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | konvektor Sencor SCF 2001 17 ks | 508,30 vrátane DPH |
1451640070 | 17.10.2016 | 21.10.2016 | 4.11.2016 | |
308/2016 | Slovakia Team sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 1501 34 ks | 506,60 vrátane DPH |
145160060 | 18.08.2016 | 30.08.2016 | 6.9.2016 | |
003/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky elektirny za 01/2016 | 504,47 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
42/2016 | LUX Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie a čistiace práce 01/2016 | 502,92 bez DPH |
148/2015 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
442/2016 | BAU-INVEST sro Trebišov Trebišov |
36591335 | dočasné prekrytie poškodenej strechy - areál ÚP Trebišov, ul. M.R. Štefánika 73/23 Trebišov | 500 vrátane DPH |
1451640090 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 5.12.2016 | |
230/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 498,86 vrátane DPH |
56118624 | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 6.7.2016 | |
138/2016 | Alfatronik Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | inštalácia OSO elek. rozvody | 477,61 vrátane DPH |
145164002 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 15.5.2016 | |
135/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | kit Epson M2300 2 ks | 467,42 vrátane DPH |
25/2016 | 12.04.2016 | 20.04.2016 | 15.5.2016 | |
39/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky elekriny | 439,62 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
80/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 4 ks | 424,16 vrátane DPH |
16/2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
179/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. aut za 04/2016 | 412,26 vrátane DPH |
5611862400 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
206/2016 | FINAl CD Bratislava so Partizánske Partizánske |
45960470 | poskytnutie servisných služieb za 04 a 05/2016 | 381,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.06.2016 | 29.06.2016 | 6.7.2016 | |
455/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
403/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743655 | dodávka energií za 11/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
365/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
326/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 09/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 05.09.2016 | 09.09.2016 | 6.10.2016 | |
279/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 08/2016 II. | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
241/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 07/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
203/2016 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 06/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.06.2016 | 09.06.2016 | 6.7.2016 | |
119/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií - elektrina | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 15.5.2016 | |
89/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií 03/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
108/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyučtovanie | 355,72 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.03.2016 | 11.04.2016 | 15.5.2016 | |
140/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie poh. hmôt | 326,46 vrátane DPH |
5611862400 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 15.5.2016 | |
316/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Parizánske |
45960470 | oprava služ. moto. vozidla Fiat Panda TV - 993 CB | 309,42 vrátane DPH |
61/2016 | 25.08.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
318/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné 19.07.2016 - 23.08.2016 | 308,05 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.08.2016 | 06.09.2016 | 6.10.2016 | |
144/2016 | EVROFIN sro Bratislava Bratislava |
44563485 | profylaxia stroja Neopost | 306,48 vrátane DPH |
H220.12.2012 | 29.04.2016 | 04.05.2016 | 17.6.2016 | |
234/2016 | Alfatronik Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | servis za I. polrok 2016 | 293,04 vrátane DPH |
ZoD | 29.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
269/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. vozidiel | 288,80 vrátane DPH |
5611862400 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
37/2016 | Laromix sro Trebišov Trebišov |
46214941 | vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť | 288,50 vrátane DPH |
06/2016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
315/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | výmena hom. klbu na Škoda Fábia TV - 067AT | 274,62 vrátane DPH |
62/2016 | 25.08.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
351/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322632 | tankovanie PHM za 08/2016 | 273,97 vrátane DPH |
5611862400 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
445/2016 | VVS as Košice Košice |
30794536 | vodné a stočné za obdobie 20.10.2016-23.11.2016 | 267,67 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
154/2016 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja + výmena dielov | 264,62 vrátane DPH |
1451640027 | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
63/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | dodanie nahr. dielov, servisné práce | 264 vrátane DPH |
12/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
27/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodne a stočné vyučtovnie | 262,44 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.01.2016 | 08.02.2016 | 12.3.2016 | |
375/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner - 09/2016 | 255,01 vrátane DPH |
421207216938 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 4.11.2016 |