Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290/2016 | SLovak Telakom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 07/2016 | 255,05 vrátane DPH |
421207216938 | 08.08.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | |
83/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner 02/2016 | 255,02 vrátane DPH |
12073216938 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
45/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 01/2016 | 255,01 vrátane DPH |
1207216938 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 | |
406/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner - 10/2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
330/2016 | SLOVAK Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 08/2016 | 254,94 vrátane DPH |
821207216938 | 06.09.2016 | 19.09.2016 | 6.10.2016 | |
244/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 06/2016 | 254,94 vrátane DPH |
12073216938 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
208/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 05_2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 07.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
181/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za obdobie 21.04.2016 - 17.05.2016 | 254,90 vrátane DPH |
80-000938115PO2015 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
161/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 04/2016 | 254,94 bez DPH |
421207216938 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 17.6.2016 | |
127/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 03/2016 | 254,94 vrátane DPH |
12073216938 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 15.5.2016 | |
005/2016 | SLOVAK Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 12/2015 | 254,99 vrátane DPH |
1207216938 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
273/2016 | JST Zdravie sro Trebišov Trebišov |
36664570 | nápľn do lekárniček 15 ks | 247 vrátane DPH |
1451640054 | 27.07.2016 | 05.08.2016 | 6.9.2016 | |
368/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby za vozidlá - 09/2016 | 238,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
328/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | poskytovanie servisných služieb za vozidlá - 08/2016 | 238,80 bez DPH |
216/OVS/2016 | 05.09.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
276/2016 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | poskytovanie servisnych služieb - starostlivosť o vozidlá 07_2016 | 238,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 13.08.2016 | 6.9.2016 | |
242/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 06/2016 | 238,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
461/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla EČ: TV-445BF | 236,88 vrátane DPH |
89/2016 | 06.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
57/2016 | PrimStar DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony 01-09/2015 | 236,98 vrátane DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
142/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie 23.03.2016-20.04.2016 | 225,73 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 25.04.2016 | 04.05.2016 | 17.6.2016 | |
396/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 220,43 vrátane DPH |
80-00000938115PO2015 | 25.10.2016 | 04.11.2016 | 5.12.2016 | |
66/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za obdobie 22.01-16.02.2016 | 217,74 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 22.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
314/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | nákup PHM do služ. aut | 209,93 vrátane DPH |
5611862400 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 6.9.2016 | |
437/2016 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743566 | dodávky energií za 10/2016 | 199,81 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 21.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
67/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks | 191,67 vrátane DPH |
14/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
493/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce podľa prac. listu | 184,80 vrátane DPH |
88/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
492/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce | 184,80 bez DPH |
84/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
271/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 28.06.2016 -18.07 2016 | 182,30 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 25.07.2016 | 03.08.2016 | 6.9.2016 | |
219/2016 | Ing. Sokologorský Ivan Michalovce Michalovce |
10719857 | rekonštrukcia rozvodov ÚK v budove MRS Trebišov- UPSVaR | 180 vrátane DPH |
1451640031 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
371/2016 | EROFIN sro Bratislava Bratislava |
44563485 | toner do IJ 35 blu | 175,60 vrátane DPH |
1451640068 | 10.10.2016 | 14.10.2016 | 4.11.2016 | |
109/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné doučtovanie | 167,08 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 31.03.2016 | 11.04.2016 | 15.5.2016 | |
286/2016 | Slov. čer. kríž UzS Trebišov Trebišov |
00416274 | kurz prvej pomoci pre 11 osôb | 165 vrátane DPH |
1451640053 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
71/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 128/2014 | 151,33 vrátane DPH |
233/1995 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
462/2016 | SICCO sro Michalovce Michalovce |
36786942 | dodanie tovaru : segment piestový | 144 vrátane DPH |
97/2016 | 06.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
59/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok | 144 vrátane DPH |
84122 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
480/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla EČ. TV-067AT | 142,86 vrátane DPH |
98/2016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
451/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka osob. mot. vozidla EČ: BL-092KU | 142,40 vrátane DPH |
94/2016 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
450/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka osob. mot. vozidla EČ: BL-087KU | 142,40 vrátane DPH |
95/2016 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
449/2016 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisna prehliadka osob. mot. vozidla EČ: BL-223KU | 142,40 vrátane DPH |
96/2016 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
483/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | výmena akumulátorov v EZS na DP KCH,ČNT, | 139,92 vrátane DPH |
1451640073 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
46/2016 | MUDr. Dančák V. Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony 2q,3q,4q - 2015 | 139,40 vrátane DPH |
447/2008 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 12.3.2016 |