Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 predavok | 6000 bez DPH |
900091600 | 16.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
98/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO za 02/2016 | 98,90 bez DPH |
900091600 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
97/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | vyučtovanie 01.01.2015 - 31.10.2015 | -680,86 vrátane DPH |
14.03.2016 | 9.4.2016 | |||
96/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií 11_12/2015 vyučtovanie | 4,66 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
95/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | hlasové služby 02/2016 | 990,37 vrátane DPH |
oblasť 46 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
94/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba sieti LAN | 1353,02 vrátane DPH |
oblasť 46 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
93/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za IP tel. služby | 1376,10 vrátane DPH |
oblasť 46 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
92/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za DSL back | 796,90 vrátane DPH |
oblasť 46 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
91/2016 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za VPN | 5638,56 vrátane DPH |
oblasť 46 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
90/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory 03/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
89/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií 03/2016 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
88/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 02/2016 | 6,90 bez DPH |
11.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | ||
87/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané poštové služby | 3521,60 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 10.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
86/2016 | Mgr. Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | trovy exekúcie 3128/2008 | 54,03 vrátane DPH |
233/1995 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 9.4.2016 | |
85/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M2000 5 ks | 819,25 vrátane DPH |
15/2016 | 10.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
84/2016 | Peter Horňák Michalovce Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 02/2016 | 1847,66 vrátane DPH |
Z2015541503-Z | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
83/2016 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu Biznis Partner 02/2016 | 255,02 vrátane DPH |
12073216938 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 9.4.2016 | |
82/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií 02/2016 | 807,30 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 08.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
81/2016 | Želez. zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony 01/2016 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
80/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 4 ks | 424,16 vrátane DPH |
16/2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
79/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 02/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
78/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2016 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
77/2016 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2016 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
76/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | hlasové tel. služby | 944,57 vrátane DPH |
0248786212 | 29.02.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
72/2016 | MUDr.Mária Tutterová Trebišov Trebišov |
44133570 | výkony pre účely soc. pomoci 01.07.-31.12.2015 | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 12.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
71/2016 | Ing.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 128/2014 | 151,33 vrátane DPH |
233/1995 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
69/2016 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2406,48 vrátane DPH |
08/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
68/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner EPSON M2400 10ks | 1049,80 vrátane DPH |
13/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
67/2016 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks | 191,67 vrátane DPH |
14/2016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
66/2016 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za obdobie 22.01-16.02.2016 | 217,74 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 22.02.2016 | 03.03.2016 | 9.4.2016 | |
65/2016 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ | 109,90 vrátane DPH |
145164011/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
64/2016 | JUDr.Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 487/2008 | 54,28 vrátane DPH |
233/1995 | 16.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
63/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | dodanie nahr. dielov, servisné práce | 264 vrátane DPH |
12/2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
62/2016 | Štefan Demčák Kominárstvo Trebišov Trebišov |
35478853 | dodávka a montáž komina , výmena kontrol. dvierok | 94,80 vrátane DPH |
1451640010 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | |
61/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 54,98 bez DPH |
16.02.2016 | 24.02.2016 | 12.3.2016 | ||
60/2016 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2016 | 5658,35 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
59/2016 | Evrofin sro Bratislava Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok | 144 vrátane DPH |
84122 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
58/2016 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony za 11/2015 | 6,97 bez DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
57/2016 | PrimStar DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony 01-09/2015 | 236,98 vrátane DPH |
447/2008 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.3.2016 | |
56/2016 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | nabitie elektron. stavovacích poukážok 02/2016 4202 ks po 3,80€ | 15946,59 vrátane DPH |
09/2010 | 10.02.2016 | 24.02.2016 | 14.3.2016 |