Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124/2016 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyučtovanie - fakturácia plynu za rok 2015 | 36,19 vrátane DPH |
88 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 15.5.2016 | |
458/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom nebytové priestory za 12/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
405/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 11/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 07.11.2016 | 10.11.2016 | 5.12.2016 | |
370/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 10/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 06.10.2016 | 12.10.2016 | 4.11.2016 | |
333/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory - 09/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | 6.10.2016 | |
287/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 08/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
249/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 07/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 3.8.2016 | |
204/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | poplatok za nájom nebytov. priestorov za 06/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 06.06.2016 | 09.06.2016 | 6.7.2016 | |
158/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za 05/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 17.6.2016 | |
123/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory 04/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 15.5.2016 | |
90/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory 03/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 9.4.2016 | |
79/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 02/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 9.4.2016 | |
016/2016 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom nebytových priestorov za 01/2016 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2014 | 15.01.2016 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | |
286/2016 | Slov. čer. kríž UzS Trebišov Trebišov |
00416274 | kurz prvej pomoci pre 11 osôb | 165 vrátane DPH |
1451640053 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
417/2016 | Ing, Sokologorský Ivan Michalovce Michalovce |
10719857 | vypracovanie projektovaj dokumentácia na Projekt rekonštrukcia časti ležatých rozvodovv budove ÚP Trebišov ul. M.R. Štefánika 73/23 Trebišov | 1440 vrátane DPH |
1451640071 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 5.12.2016 | |
219/2016 | Ing. Sokologorský Ivan Michalovce Michalovce |
10719857 | rekonštrukcia rozvodov ÚK v budove MRS Trebišov- UPSVaR | 180 vrátane DPH |
1451640031 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 6.7.2016 | |
493/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce podľa prac. listu | 184,80 vrátane DPH |
88/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
492/2016 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce | 184,80 bez DPH |
84/2016 | 29.12.2016 | 09.01.2017 | 3.2.2017 | |
485/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | odstránenie poruchy EZS v budove M.R.Štefánika 73/23 Trebišov | 69 vrátane DPH |
1451640063 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
484/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | oprava kabeláže EZS budova DP Streda nad B. | 71,90 vrátane DPH |
1451640067 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
483/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | výmena akumulátorov v EZS na DP KCH,ČNT, | 139,92 vrátane DPH |
1451640073 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
482/2016 | Pavol Banetin ALFA TRONIK Trebišov Trebišov |
14337037 | oprava EZS ÚPSVaR Trebišov M.R: Štefánika 73/23 | 60 vrátane DPH |
1451640074 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 10.1.2017 | |
285/2016 | Pavol Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | akumulátor výmena JZ TV | 49,99 vrátane DPH |
1451640049 | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 6.9.2016 | |
234/2016 | Alfatronik Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | servis za I. polrok 2016 | 293,04 vrátane DPH |
ZoD | 29.06.2016 | 06.07.2016 | 3.8.2016 | |
138/2016 | Alfatronik Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | inštalácia OSO elek. rozvody | 477,61 vrátane DPH |
145164002 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 15.5.2016 | |
446/2016 | Peter Snižik Trebišov Trebišov |
17271193 | dodanie a výmena ističa - meranie záťaže | 71,90 vrátane DPH |
1451640086 | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
145/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30697270 | mobilné služby do 25.04.2016 | 917,46 vrátane DPH |
42021578612 | 29.04.2016 | 20.05.2016 | 17.6.2016 | |
494/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby za 12/2016 | 1006,56 vrátane DPH |
420248786212 | 29.12.2016 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
448/2016 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
30794536 | mobilné služby za 11/2016 | 992,30 vrátane DPH |
420248786212 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 10.1.2017 | |
445/2016 | VVS as Košice Košice |
30794536 | vodné a stočné za obdobie 20.10.2016-23.11.2016 | 267,67 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.11.2016 | 13.12.2016 | 10.1.2017 | |
172/2016 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
30794536 | zaučtovanie výkazov za 04/2016 | 1993,15 vrátane DPH |
37/2004/RRC MI | 12.05.2016 | 20.05.2016 | 17.6.2016 | |
180/2016 | Mgr. Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | trovy exekúcie 1506/2009 | 47,39 vrátane DPH |
233/1995 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 17.6.2016 | |
86/2016 | Mgr. Andrej Dembický Košice Košice |
31274765 | trovy exekúcie 3128/2008 | 54,03 vrátane DPH |
233/1995 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 9.4.2016 | |
351/2016 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322632 | tankovanie PHM za 08/2016 | 273,97 vrátane DPH |
5611862400 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
489/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 809,87 vrátane DPH |
23.12.2016 | 29.12.2016 | 10.1.2017 | ||
469/2016 | Slovnaft as. Bratislava Bratislava |
31322832 | úhrada za tankovanie do služ. osob. mot. vozidiel | 815,87 vrátane DPH |
425611862400 | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 10.1.2017 | |
439/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel 11/2016 | 564,13 vrátane DPH |
5611862400 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 5.12.2016 | |
418/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel za 10/2016 | 930,81 vrátane DPH |
5611862400 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
394/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 643,64 vrátane DPH |
5611862400 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 4.11.2016 | |
374/2016 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel za 09/2016 | 1147,82 vrátane DPH |
5611862400 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 4.11.2016 |