Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 500,00 bez DPH |
30.12.2016 | 30.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1131640538 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 3700,00 bez DPH |
30.12.2016 | 30.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1131640537 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
30.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1131640536 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | DBS. zdvíhacie zariadenie- výťah | -808,45 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 30.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640535 | MUDr. Chalupková Gabriela Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín |
31199062 | lekárske nálezy | 69,70 bez DPH |
29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640534 | MUDr. Fogašova Iveta Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín |
44685432 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640533 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 543,66 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640530 | BRENO s.r.o. Ku Štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | koberec | 71,88 vrátane DPH |
96/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640529 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok za seminár- 3 osoby | 60 bez DPH |
27.12.2016 | 09.11.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640528 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok na konf. - 2 osoby | 78 bez DPH |
27.12.2016 | 30.10.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2016- TN | -211,27 vrátane DPH |
9/2013/OE | 27.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2016 -DCA | -79,43 vrátane DPH |
9/2013/OE | 17.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640525 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty 1. -15.12.2016 | 309,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640524 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 91101 Trenčín |
36880574 | Obálka DVR B6- 3 bal. | 110,40 vrátane DPH |
94/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640523 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. Jána Nerudu 465/23, 01851 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
21.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640522 | MADOV s.r.o. Petovka 46, 913 26 Motešice |
2020178105 | spotrebný materiál | 503,33 vrátane DPH |
95/2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640521 | MUDr. Gáboríková Magdaléna SNP 15, 914 51 Trenčianske Teplice |
31198694 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640520 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS- zľava k DEKVS za 11/2016 | 54,32 bez DPH |
19.12.2016 | 5.1.2017 | |||
1131640518 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS- služby s DPH | -2,25 bez DPH |
14.12.2016 | 5.1.2017 | |||
1131640517 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH | 2,25 vrátane DPH |
14.12.2016 | 5.1.2017 | |||
1131640516 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 8.11 -7.12.2016 | 1843,45 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640515 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 453,24 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 90/2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640514 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016-TN | 1075,98 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640513 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016- DCA | 301 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640512 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 29.10. -30.11.2016- DCA | 144,72 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640511 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pravidelná prehliadka- BL 222KU | 112,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 83/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640510 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2016 | 2219,15 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640509 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 11/2016 | 4,95 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640508 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia a cartridge do frank. stroja | 372 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 91/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 11/2016- TN | 1352,22 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640506 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 11/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640505 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 11/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640504 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 11/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640503 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 11/2016 | 1150,92 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640502 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 11/2016 | 770,89 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640501 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640500 | MUDr. Hammerová s.r.o. Janka Palu 10/19, 91441 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |