Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640177 | MUDr. Marušincová Anna Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba |
36675831 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | ||
1131640176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 03/2016 | 66,44 bez DPH |
15.4.2016 | 22.04.2016 | 6.5.2016 | ||
1131640175 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 4.3.-6.4.2016-TN | 2115,67 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | |
1131640174 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
36249254 | letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta | 355,00 bez DPH |
354/SE/2015 | 32/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 |
1131640173 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 Svinná |
36130907 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
14.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | ||
1131640172 | VLAMED s.r.o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | lekárske nálezy | 35,85 bez DPH |
14.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | ||
1131640171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2016 | 2242,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 6.5.2016 | |
1131640170 | BIO-FIT, s.r.o. SNP 36, 914 51 Trenč. Teplice |
36307840 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
13.4.2016 | 15.04.2016 | 6.5.2016 | ||
1131640169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - TN | 359,72 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
1131640168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - DCA | 252,41 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
1131640167 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
1131640166 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody | 191,00 bez DPH |
35/2016 | 12.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640165 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 03/2016 | 722,95 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640164 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 03/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640163 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640162 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 03/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 03/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2016 | 4,8 bez DPH |
11.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640159 | RR Plast, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava |
45722650 | žalúzie | 159,67 vrátane DPH |
30/2016 | 11.4.2016 | 13.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640158 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 358,60 vrátane DPH |
333/OI/2016 | 34/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640157 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | fotovalce NON HP | 547,85 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 33/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016-TN | 1307,14 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640155 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 0,00 vrátane DPH |
002863/73120//2004 | 8.4.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640154 | SPDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | poplatok za seminár "Európske trendy v práci s rodinou" | 45 bez DPH |
8.4.2016 | 29.02.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640153 | MUDr. Harušincová Lýdia Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
35665858 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640152 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640151 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
34059521 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640150 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640149 | OTIS Výťahy, s.r.o. Roňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 03/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 03/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640147 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 03/2016 | 2452,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640146 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 03/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2016 - TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA | 784,87 bez DPH |
9/2013/OE | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.3.2016 | 29.03.2016 | 29.4.2016 | |
1131640140 | KILLEC stavby s.r.o. Staničná 353/10, 911 05 Trenčín |
47618094 | oprava gumených hrán schodníc na schodisku | 490,50 bez DPH |
23/2016 | 30.3.2016 | 06.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640139 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 536,55 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.3.2016 | 31.03.2016 | 29.4.2016 | |
1131640138 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 813,90 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015 | 28/2016 | 24.3.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 |