Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640137 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
23.3.2016 | 29.03.2016 | 11.4.2016 | ||
1131640136 | MUDr. Eckmannová Zuzana gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199976 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
23.3.2016 | 29.03.2016 | 11.4.2016 | ||
1131640135 | MUDr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
23.3.2016 | 29.03.2016 | 11.4.2016 | ||
1131640134 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | dodávka a výmena pneumatík | 249,96 vrátane DPH |
25/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640133 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmena pneumatík | 99,98 vrátane DPH |
26/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640132 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 3520,49 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 29/2016 | 23.3.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 |
1131640131 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016 | 1723,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640130 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava ABS na SMV Škoda Octavia TN 799 BR | 49,98 vrátane DPH |
20/2016 | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 02/2016 | -71,62 bez DPH |
16.3.2016 | 16.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640128 | MUDr. Harušincová Lýdia Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
35665858 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
15.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640127 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2016 | 2292,65 bez DPH |
15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640126 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory | 784,42 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640125 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 02/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640124 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 02/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640123 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 02/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640122 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za 02/2016 | 1100,88 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016 - TN | 1546,96 vrátane DPH |
9/2013/OE | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA | 332,94 vrátane DPH |
9/2013/OE | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640119 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640118 | BONNE SANTE, s.r.o. K dolnej stanici 18, 812 50 Trenčín |
36346462 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja | 4000,00 bez DPH |
24/OHS/2004 | 11.3.2016 | 07.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňažného pouk. U za 02/2016 | 7,20 bez DPH |
11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640115 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA | 321,34 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640114 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN | 1756,74 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks | 12505,80 vrátane DPH |
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016 | 27/2016 | 8.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
1131640112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2016 - DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2016 - TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2016 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2016 - TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640108 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 02/2016 | 2296,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640107 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 02/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 02/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640105 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 02/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 1.3.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640104 | BONNE SANTE, s.r.o. K dolnej stanici 18, 912 50 Trenčín |
36346462 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
1.3.2016 | 04.03.2016 | 29.3.2016 | ||
1131640103 | Kurák Bohdan - KUKO Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín |
37666096 | maliarske a natieračské práce | 750,00 bez DPH |
15/2016 | 29.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640102 | MUDr. Kováčová Žofia Zlatovská 17, 911 05 Trenčín |
45932131 | lekárske nálezy | 139,40 bez DPH |
26.2.2016 | 04.03.2016 | 29.3.2016 | ||
1131640101 | MUDr. Podolák Roman Dolná Súča, 913 32 |
36126349 | lekárske nálezy | 104,55 bez DPH |
26.2.2016 | 04.03.2016 | 29.3.2016 | ||
1131640100 | CO-MEDIKA III, s.r.o. Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany |
44950471 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
26.2.2016 | 04.03.2016 | 29.3.2016 | ||
1131640099 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | dodávka a montáž dopravnej značky | 129,96 vrátane DPH |
19/2016 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640098 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 527,4 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 |