Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 09/2016 | 71,95 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 545,82 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640402 | MUDr. Tarbajovská Tamara K dolnej stanici 20, 911 01 Trenčín |
31201482 | lekárske nálezy | 7,43 bez DPH |
4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640401 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640400 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 10/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 10/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2016 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640428 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
18.10.2016 | 14.10.2016 | 3.11.2016 | ||
1131640425 | MUDr. Opoldusová Eva Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199968 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
17.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | ||
1131640424 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
17.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | ||
1131640423 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpoč. a kanc. techniky | 1340,88 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 69,72/2016 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 |
1131640420 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.8.-29.9.2016-DCA | 345,48 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640419 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640418 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2016 | 1695,55 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640417 | NITRAM, s.r.o. J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640416 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640409 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 09/2016 | 4,80 bez DPH |
11.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640405 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo za 09/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640404 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 09/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640399 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640398 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 09/2016 | 116,41 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016 | 68/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 |
1131640431 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 1.-15.10.2016 | 190,57 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640429 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2016-IL | 758,10 bez DPH |
20.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | ||
1131640426 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.9.-6.10.2016-TN | 1638,91 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640422 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 09/2016-DCA | 175,08 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 09/2016-TN | 635,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640414 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 09/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640413 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 09/2016 | 1142,58 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640412 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 09/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640411 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 09/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640410 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 09/2016 | 771,70 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640388 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,41 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 64/2016 | 21.9.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
1131640438 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 539,25 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | 12.12.2016 | |
1131640437 | MUDr. Marušincová Anna Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba |
36675831 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
26.10.2016 | 28.10.2016 | 12.12.2016 | ||
1131640436 | MUDr. Anna Hofierková Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
26.10.2016 | 28.10.2016 | 12.12.2016 | ||
1131640435 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatík na SMV TN 799 BR | 289,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 79/2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 12.12.2016 |
1131640434 | Final-CD Bratislava, spol s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV TN 092CM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 75/2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 7.12.2016 |
1131640433 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV BL126KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 76/2016 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 7.12.2016 |