Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 02/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640053 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 02/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 0 1 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 12/2015 - DCA | -278,15 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.1.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 12/2015 - TN | 1563,98 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 01/2016 - DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 01/2016 - TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 01/2016 - TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 01/2016 - DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 07/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640189 | MAGANA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektriku na 05/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
1131640522 | MADOV s.r.o. Petovka 46, 913 26 Motešice |
2020178105 | spotrebný materiál | 503,33 vrátane DPH |
95/2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640052 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov - TN | 70,00 bez DPH |
6/2016 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640307 | Lapo-Pavol Kostelný M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín |
44555661 | čistenie odkvapového žľabu | 62,50 bez DPH |
54/2016 | 22.7.2016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 | |
1131640217 | Lapo-Pavol Kostelný M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín |
44555661 | odstránenie padajúcej omietky na budove | 99,00 bez DPH |
36/2016 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640408 | Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
35710691 | laminátor | 99,90 vrátane DPH |
74/2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640103 | Kurák Bohdan - KUKO Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín |
37666096 | maliarske a natieračské práce | 750,00 bez DPH |
15/2016 | 29.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640140 | KILLEC stavby s.r.o. Staničná 353/10, 911 05 Trenčín |
47618094 | oprava gumených hrán schodníc na schodisku | 490,50 bez DPH |
23/2016 | 30.3.2016 | 06.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640277 | JN LEKÁR s.r.o. I.Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
1131640004 | JN LEKÁR s.r.o. I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
5.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640489 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016- DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640488 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce nad paušál DCA. | 558,81 vrátane DPH |
432/113/2016 | 89/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640451 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1131640490 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016-TN | 2499,90 bez DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640450 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640419 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640399 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640398 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 09/2016 | 116,41 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016 | 68/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 |
1131640381 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu | 118,87 vrátane DPH |
432/113/2016 | 65/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
1131640380 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640379 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640228 | Henrich Sonnenschein-ITSK F. Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | elektronické licencie | 56,32 vrátane DPH |
37/2016 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640091 | Golias s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca |
46724664 | závesná rack skriňa | 98,44 vrátane DPH |
18/2016 | 18.2.2016 | 18.02.2016 | 17.3.2016 | |
1131640113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks | 12505,80 vrátane DPH |
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016 | 27/2016 | 8.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
1131640097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 1ks | 3,80 vrátane DPH |
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016 | 22/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
1131640096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 36 ks | 136,80 vrátane DPH |
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015 | 16/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
1131640072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 12580,43 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 12/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 |
1131640030 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 2884 ks | 10944,78 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015 | 1/2016 | 19.1.2016 | 22.01.2016 | 27.1.2016 |
1131640099 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | dodávka a montáž dopravnej značky | 129,96 vrátane DPH |
19/2016 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 |