Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640010 | VLAMED s.r.o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
11.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640009 | Slovak Telekom, a.s. bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 12/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640008 | MUDr. Litva Radovan Soblahov 863, 913 38 Soblahov |
45353409 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
5.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640007 | MUDr. Lacková Monika Soblahov 741, 913 38 Soblahov |
36115452 | lekárske nálezy | 104,55 bez DPH |
5.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640006 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
5.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640005 | DH FLOS, s.r.o. Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín |
36348040 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
5.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640004 | JN LEKÁR s.r.o. I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
5.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | ||
1131640003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 01/2016 - TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 01/2016 - DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640001 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 18,01 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 5.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640030 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 2884 ks | 10944,78 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015 | 1/2016 | 19.1.2016 | 22.01.2016 | 27.1.2016 |
1131640056 | PartnerSmart, s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava |
46452630 | pevný disk do diskového poľa | 99,64 vrátane DPH |
11/2016 | 4.2.2016 | 15.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 12580,43 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 12/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 |
1131640085 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | zimná údržba - DCA | 444,00 vrátane DPH |
135/2015 | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640090 | Xepap, spol. s r .o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5640,44 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 14/2016 | 18.2.2016 | 17.03.2016 | 17.3.2016 |
1131640073 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | zriadenie elek. zásuviek pre potrebu zapojenia "Vyvolávacieho systému" | 50,00 bez DPH |
14/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640103 | Kurák Bohdan - KUKO Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín |
37666096 | maliarske a natieračské práce | 750,00 bez DPH |
15/2016 | 29.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 36 ks | 136,80 vrátane DPH |
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015 | 16/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
1131640095 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | demontáž a montáž svietidiel v kanceláriách | 378,00 bez DPH |
17/2016 | 24.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 | |
1131640091 | Golias s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca |
46724664 | závesná rack skriňa | 98,44 vrátane DPH |
18/2016 | 18.2.2016 | 18.02.2016 | 17.3.2016 | |
1131640099 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | dodávka a montáž dopravnej značky | 129,96 vrátane DPH |
19/2016 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640031 | ASAPRINT s.r.o. Električná 37, 911 01 Trenčín |
30999855 | dotlač na informačnú tabuľu | 10,20 vrátane DPH |
2/2016 | 19.1.2016 | 22.01.2016 | 1.2.2016 | |
1131640130 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava ABS na SMV Škoda Octavia TN 799 BR | 49,98 vrátane DPH |
20/2016 | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640094 | Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, 821 09 Bratislava |
36562939 | čítačka kariet | 17,49 vrátane DPH |
21/2016 | 24.2.2016 | 29.02.2016 | 29.3.2016 | |
1131640097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 1ks | 3,80 vrátane DPH |
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016 | 22/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
1131640140 | KILLEC stavby s.r.o. Staničná 353/10, 911 05 Trenčín |
47618094 | oprava gumených hrán schodníc na schodisku | 490,50 bez DPH |
23/2016 | 30.3.2016 | 06.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640134 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | dodávka a výmena pneumatík | 249,96 vrátane DPH |
25/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640133 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmena pneumatík | 99,98 vrátane DPH |
26/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks | 12505,80 vrátane DPH |
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016 | 27/2016 | 8.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
1131640138 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 813,90 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015 | 28/2016 | 24.3.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 |
1131640132 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 3520,49 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 29/2016 | 23.3.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 |
1131640050 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | odstránenie zaseknutého lepiaceho štítka na valci a vyčistenie, výmena podávača štítkov | 256,75 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 3/2016 | 29.1.2016 | 03.02.2016 | 15.3.2016 |
1131640159 | RR Plast, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava |
45722650 | žalúzie | 159,67 vrátane DPH |
30/2016 | 11.4.2016 | 13.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640174 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
36249254 | letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta | 355,00 bez DPH |
354/SE/2015 | 32/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 |
1131640157 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | fotovalce NON HP | 547,85 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 33/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640158 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 358,60 vrátane DPH |
333/OI/2016 | 34/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640166 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody | 191,00 bez DPH |
35/2016 | 12.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640217 | Lapo-Pavol Kostelný M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín |
44555661 | odstránenie padajúcej omietky na budove | 99,00 bez DPH |
36/2016 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640228 | Henrich Sonnenschein-ITSK F. Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | elektronické licencie | 56,32 vrátane DPH |
37/2016 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640199 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce NON HP | 3664,08 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 38/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 |