Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640480 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za hovory a internet | 567,90 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.11.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
1131640482 | MUDr. Eckmannová Zuzana Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199976 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
30.11.2016 | 09.12.2016 | 28.12.2016 | ||
1131640483 | VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Nám. L. van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá |
31821979 | účastnícky poplatok na konferencii | 28 vrátane DPH |
30.11.2016 | 28.12.2016 | |||
1131640484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 12/2016- TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
1131640485 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 12/2016- DCA | 1 173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 5.15.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
1131640486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 12/2016- TN | 1553,52 bez DPH |
9/2013/OE | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
1131640487 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 12/2016- DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640488 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce nad paušál DCA. | 558,81 vrátane DPH |
432/113/2016 | 89/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640489 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016- DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640490 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016-TN | 2499,90 bez DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640491 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za 11/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 5.12.2016 | 09.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640492 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo za 11/2016 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640493 | MUDr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrová 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
6.12.2016 | 09.12.2016 | 29.12.2016 | ||
1131640494 | Š-live s.r.o. V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 11/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 6.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640495 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK a EK- TN 342CV | 172,49 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 92/2016 | 6.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640496 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík- TN 283BS | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 80/2016 | 6.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640497 | Roman Zicháček Sibírska 14, 911 01 Trenčín |
46170031 | Maliarske práce DCA | 4407 vrátane DPH |
78/2016 | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640498 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky za hovory a internet 11/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640499 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty 16.-30.11.2016 | 499 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640500 | MUDr. Hammerová s.r.o. Janka Palu 10/19, 91441 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640501 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640502 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 11/2016 | 770,89 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640503 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 11/2016 | 1150,92 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640504 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 11/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640505 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 11/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640506 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 11/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 11/2016- TN | 1352,22 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640508 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia a cartridge do frank. stroja | 372 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 91/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640509 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 11/2016 | 4,95 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640510 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2016 | 2219,15 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640511 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pravidelná prehliadka- BL 222KU | 112,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 83/2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640512 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 29.10. -30.11.2016- DCA | 144,72 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640513 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016- DCA | 301 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640514 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016-TN | 1075,98 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640515 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 453,24 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 90/2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640516 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 8.11 -7.12.2016 | 1843,45 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640517 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH | 2,25 vrátane DPH |
14.12.2016 | 5.1.2017 | |||
1131640518 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS- služby s DPH | -2,25 bez DPH |
14.12.2016 | 5.1.2017 | |||
1131640519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS- zľava k DEKVS za 11/2016 | 54,32 bez DPH |
19.12.2016 | 5.1.2017 | |||
1131640520 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |