Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja | 4000,00 bez DPH |
24/OHS/2004 | 11.3.2016 | 07.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640459 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2016 | 3786,40 bez DPH |
11.11.2016 | 14.12.2016 | |||
1131640538 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 3700,00 bez DPH |
30.12.2016 | 30.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1131640308 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3699,61 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 58/2016 | 22.7.72016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 |
1131640199 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce NON HP | 3664,08 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 38/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
1131640132 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 3520,49 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 29/2016 | 23.3.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 |
1131640255 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava3 |
31327681 | tonery NON HP | 3294,61 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 49/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
1131640022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2015 | 3140,45 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 12/2016- TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
1131640444 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 11/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.11.2016 | 09.11.2016 | 12.12.2016 | |
1131640397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 10/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640358 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 09/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.9.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1131640319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 08/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 07/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 06/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 05/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
1131640144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2016 - TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 02/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 01/2016 - TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.1.2016 | 13.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2016-TN | 2964,35 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 18.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640504 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 11/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640454 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 10/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640414 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 09/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 08/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640326 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 07/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
1131640284 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 06/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 05/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640206 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 04/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640162 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 03/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640123 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 02/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640076 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 01/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640021 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu za 12/2015 - TN | 2667,65 vrátane DPH |
14/2008/8-14/OE | 13.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánská cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 06/2016 | 2500,25 bez DPH |
12.7.2016 | 14.07.2016 | 4.8.2016 | ||
11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1131640490 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016-TN | 2499,90 bez DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640450 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640419 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640379 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640362 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 08/2016 | 2453,75 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 |