Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640489 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016- DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640450 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640451 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640419 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640399 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640379 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640380 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640488 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce nad paušál DCA. | 558,81 vrátane DPH |
432/113/2016 | 89/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640224 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 05/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640146 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 03/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640105 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 02/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 1.3.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640057 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 01/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640529 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok za seminár- 3 osoby | 60 bez DPH |
27.12.2016 | 09.11.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640483 | VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Nám. L. van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá |
31821979 | účastnícky poplatok na konferencii | 28 vrátane DPH |
30.11.2016 | 28.12.2016 | |||
1131640528 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok na konf. - 2 osoby | 78 bez DPH |
27.12.2016 | 30.10.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640199 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce NON HP | 3664,08 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 38/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
1131640132 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 3520,49 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 29/2016 | 23.3.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 |
1131640255 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava3 |
31327681 | tonery NON HP | 3294,61 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 49/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
1131640256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 723,84 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 50/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
1131640198 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1138,12 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 39/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
1131640158 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 358,60 vrátane DPH |
333/OI/2016 | 34/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640138 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 813,90 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015 | 28/2016 | 24.3.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 |
1131640043 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 839,30 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 9/2016 | 27.1.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 |
1131640051 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1793,48 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 8/2016 | 29.1.2016 | 08.03.2016 | 16.3.2016 |
1131640183 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.4.2016 | 6.5.2016 | ||
1131640494 | Š-live s.r.o. V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 11/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 6.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640441 | Š-live s.r.o. V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 10/2016 | 2452,12 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 7.11.2016 | 15.11.2016 | 12.12.2016 | |
1131640404 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 09/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640362 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 08/2016 | 2453,75 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640320 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 07/2016 | 2450,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640274 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 06/2016 | 2375,75 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640227 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 05/2016 | 2453,75 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640195 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 |
47586222 | strážna služba za 04/2016 | 2374,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
1131640147 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 03/2016 | 2452,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640108 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 02/2016 | 2296,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640067 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 01/2016-TN | 2418,00 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640066 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 01/2016-DCA | 30,88 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640495 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK a EK- TN 342CV | 172,49 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 92/2016 | 6.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640506 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 11/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640456 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 10/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 |