Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640227 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 05/2016 | 2453,75 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640441 | Š-live s.r.o. V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 10/2016 | 2452,12 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 7.11.2016 | 15.11.2016 | 12.12.2016 | |
1131640147 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 03/2016 | 2452,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640320 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 07/2016 | 2450,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640067 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 01/2016-TN | 2418,00 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640274 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 06/2016 | 2375,75 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640195 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 |
47586222 | strážna služba za 04/2016 | 2374,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
1131640494 | Š-live s.r.o. V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 11/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 6.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640404 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 09/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640108 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 02/2016 | 2296,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640127 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2016 | 2292,65 bez DPH |
15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2016 | 2242,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 6.5.2016 | |
1131640510 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2016 | 2219,15 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
1131640244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2016 | 2213,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 04/2016 | 2202,60 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640301 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.6.-11.7.2016-TN | 2117,80 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.7.2016 | 22.07.2016 | 5.8.2016 | |
1131640175 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 4.3.-6.4.2016-TN | 2115,67 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | |
1131640334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 07/2016 | 2066,65 bez DPH |
10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | ||
1131640537 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
30.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1131640250 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.5.-6.6.2016 | 1987,98 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640210 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016 | 1909,36 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 5.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 08/2016 | 1868,40 bez DPH |
12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | ||
1131640470 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.10.-7.11.2016 | 1865,74 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640516 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 8.11 -7.12.2016 | 1843,45 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640051 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1793,48 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 8/2016 | 29.1.2016 | 08.03.2016 | 16.3.2016 |
1131640213 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.4.-5.5.2016-TN | 1773,61 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.5.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640114 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN | 1756,74 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640281 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 06/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640224 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 05/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640185 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 04/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
1131640146 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 03/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640105 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 02/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 1.3.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640057 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 01/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640131 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016 | 1723,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 10.12.2015-8.1.2016 - TN | 1723,72 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640377 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.8.-8.9.2016-TN | 1720,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640418 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2016 | 1695,55 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-TN | 1682,30 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640088 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.1.2016-4.2.2016-TN | 1650,53 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640426 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.9.-6.10.2016-TN | 1638,91 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 |