Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131640080   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-TN  1682,30 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 01/2016  3,45 
bez DPH
    10.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640082   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditný poplatok za frankovací stroj   144,00 
vrátane DPH
9/2012/RHS    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2016  4716,15 
bez DPH
24/2004/OHS    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640084   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľností za r. 2015  1345,71 
bez DPH
28/2004/11-14/OE    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640085   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  zimná údržba - DCA  444,00 
vrátane DPH
  135/2015  12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640086   Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
36562939  líthiové batérie  47,53 
vrátane DPH
    12.2.2016  15.02.2016  16.3.2016 
1131640087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2016-TN  2964,35 
vrátane DPH
159/OVS/2015    18.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640088   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 9.1.2016-4.2.2016-TN  1650,53 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640089   Portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  odborný seminár - 2 osoby  151,20 
vrátane DPH
    18.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640090   Xepap, spol. s r .o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  5640,44 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  14/2016  18.2.2016  17.03.2016  17.3.2016 
1131640091   Golias s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca
46724664  závesná rack skriňa  98,44 
vrátane DPH
  18/2016  18.2.2016  18.02.2016  17.3.2016 
1131640092   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava DEKVS za 01/2016  -39,62 
bez DPH
    23.2.2016  22.02.2016  17.3.2016 
1131640093   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových "Rekonštrukcia plynovej kotolne Dubnica nad Váhom"  120,00 
vrátane DPH
    23.2.2016  08.03.2016  17.3.2016 
1131640094   Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
36562939  čítačka kariet  17,49 
vrátane DPH
  21/2016  24.2.2016  29.02.2016  29.3.2016 
1131640095   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  demontáž a montáž svietidiel v kanceláriách   378,00 
bez DPH
  17/2016  24.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640096   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 36 ks  136,80 
vrátane DPH
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015  16/2016  25.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 1ks  3,80 
vrátane DPH
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016  22/2016  25.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640098   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  527,4 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    26.2.2016  08.03.2016  29.3.2016 
1131640099   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  dodávka a montáž dopravnej značky  129,96 
vrátane DPH
  19/2016  26.2.2016  08.03.2016  29.3.2016 
1131640100   CO-MEDIKA III, s.r.o.
Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany
44950471  lekárske nálezy   27,88 
bez DPH
    26.2.2016  04.03.2016  29.3.2016 
1131640101   MUDr. Podolák Roman
Dolná Súča, 913 32
36126349  lekárske nálezy   104,55 
bez DPH
    26.2.2016  04.03.2016  29.3.2016 
1131640102   MUDr. Kováčová Žofia
Zlatovská 17, 911 05 Trenčín
45932131  lekárske nálezy   139,40 
bez DPH
    26.2.2016  04.03.2016  29.3.2016 
1131640103   Kurák Bohdan - KUKO
Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín
37666096  maliarske a natieračské práce  750,00 
bez DPH
  15/2016  29.2.2016  08.03.2016  29.3.2016 
1131640104   BONNE SANTE, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 912 50 Trenčín
36346462  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
    1.3.2016  04.03.2016  29.3.2016 
1131640105   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 02/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    1.3.2016  08.03.2016  29.3.2016 
1131640106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 02/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640107   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 02/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640108   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 02/2016  2296,13 
bez DPH
Z201539175_Z    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2016 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2016 - DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.3.2016  09.03.2016  29.3.2016 
1131640113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks  12505,80 
vrátane DPH
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016  27/2016  8.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN  1756,74 
vrátane DPH
333/OI/2015    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640115   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica
36672076  vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA  321,34 
vrátane DPH
7/2010/OHS    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného pouk. U za 02/2016  7,20 
bez DPH
    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja  4000,00 
bez DPH
24/OHS/2004    11.3.2016  07.03.2016  7.4.2016 
1131640118   BONNE SANTE, s.r.o.
K dolnej stanici 18, 812 50 Trenčín
36346462  lekárske nálezy   62,73 
bez DPH
    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
1131640119   MUDr. Krehlík Milan
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198538  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    11.3.2016  17.03.2016  7.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť