Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640418 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2016 | 1695,55 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640417 | NITRAM, s.r.o. J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640416 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
13.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | ||
1131640409 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 09/2016 | 4,80 bez DPH |
11.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640405 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo za 09/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640404 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 09/2016 | 2372,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640399 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640398 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 09/2016 | 116,41 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016 | 68/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 |
1131640428 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
18.10.2016 | 14.10.2016 | 3.11.2016 | ||
1131640408 | Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
35710691 | laminátor | 99,90 vrátane DPH |
74/2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 09/2016 | 71,95 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 545,82 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640402 | MUDr. Tarbajovská Tamara K dolnej stanici 20, 911 01 Trenčín |
31201482 | lekárske nálezy | 7,43 bez DPH |
4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640401 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640400 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1131640397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 10/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 10/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2016 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640403 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 09/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 5.10.2016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 08/2016 | 54,82 bez DPH |
19.9.2016 | 04.10.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640393 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín |
45854513 | čistenie kanalizácie | 300,00 vrátane DPH |
71/2016 | 29.9.2016 | 30.09.2016 | 28.10.2016 | |
1131640392 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 526,50 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.9.2016 | 29.09.2016 | 28.10.2016 | |
1131640390 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nákup všeobecného materiálu - služby nad paušál za 08/2016 | 2,40 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 68a/2016 | 27.9.2016 | 29.09.2016 | 28.10.2016 |
1131640389 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 117,00 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 26.9.2016 | 29.09.2016 | 28.10.2016 | |
1131640372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby plynu za 08/2016-TN | -1905,15 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.9.2016 | 28.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640391 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 27.9.2016 | 23.09.2016 | 28.10.2016 | |
1131640387 | Zdravie TN s.r.o. Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín |
47652187 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640386 | SURGE s.r.o. Melčice-Lieskové 120, 913 05 Melčice-Lieskové |
36350966 | lekárske nálezy | 118,49 bez DPH |
19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640385 | Zdravie TN, s.r.o. Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín |
47652187 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640384 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
34059521 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640383 | MUDr. Mikušová Janka Žabinská 26, 911 05 Trenčín |
36740233 | lekárske nálezy | 76,67 bez DPH |
19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640382 | MEDIFER, s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45294399 | lekárske nálezy | 132,43 bez DPH |
19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | ||
1131640381 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu | 118,87 vrátane DPH |
432/113/2016 | 65/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
1131640380 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640379 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640377 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.8.-8.9.2016-TN | 1720,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640376 | STRABAG Probery and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 08/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41//2016_M_OVO | 14.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640375 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.7.-30.8.2016-DCA | 139,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.9.2016 | 23.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640374 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 08/2016-TN | 528,66 vrátane DPH |
9/2013/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 |