Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640332 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 30.6.-28.7.2016 | 198,68 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
1131640294 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016 | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640237 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.4.-30.5.2016 | 144,72 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640202 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
30794536 | vodné, stočné za 31.3.28.4.2016-DCA | 139,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640167 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
1131640115 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA | 321,34 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640061 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA | 377,75 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640020 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 28.11.-22.12.2015 - DCA | 503,70 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 12.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 12580,43 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 12/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 |
1131640037 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2015-DCA | 1321,82 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 20.1.2016 | 26.01.2016 | 1.2.2016 | |
1131640498 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky za hovory a internet 11/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640449 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 10/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.11.2016 | 15.11.2016 | 12.12.2016 | |
1131640407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 09/2016 | 71,95 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 08/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.9.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1131640324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 07/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 10.8.2016 | 12.08.2016 | 8.9.2016 | |
1131640272 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | poplatky za hovory a internet za 05/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 04/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
1131640148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 03/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 02/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640060 | Slovak Telakom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 01/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640009 | Slovak Telekom, a.s. bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 12/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.1.2016 | 11.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1131640490 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016-TN | 2499,90 bez DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640489 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016- DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640488 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce nad paušál DCA. | 558,81 vrátane DPH |
432/113/2016 | 89/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640451 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640450 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640381 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu | 118,87 vrátane DPH |
432/113/2016 | 65/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
1131640380 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640379 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640515 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 453,24 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 90/2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640423 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpoč. a kanc. techniky | 1340,88 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 69,72/2016 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 |
1131640371 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne HP 2015 | 272,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 60/2016 | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 |
1131640340 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky | 659,44 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 53/2016 | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 8.9.2016 |
1131640296 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505 | 457,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 42/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
1131640174 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
36249254 | letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta | 355,00 bez DPH |
354/SE/2015 | 32/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 |
1131640158 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 358,60 vrátane DPH |
333/OI/2016 | 34/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 723,84 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 50/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |