Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640239 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-telefonia za 05/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640205 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 04/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 03/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640122 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za 02/2016 | 1100,88 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640075 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia za 01/2016 | 1100,88 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640514 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016-TN | 1075,98 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640465 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 10/2016-TN | 1058,95 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640506 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 11/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640456 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 10/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640412 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 09/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640370 | SWAN. a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 08/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640328 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 07/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
1131640286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 06/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640242 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 05/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640208 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 04/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640164 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 03/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640125 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 02/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640078 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 01/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640457 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 10/2016 | 963,29 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640474 | SPIN TN s.r.o. Štefánikova 19, 911 01 Trenčín |
36317039 | kamerový systém-dodávka, montáž | 879,84 vrátane DPH |
77/2016 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640325 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV Škoda Octavia TN092CM | 842,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 61/2016 | 10.8.2016 | 12.08.2016 | 8.9.2016 |
1131640043 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 839,30 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 9/2016 | 27.1.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 |
1131640209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 04/2016-TN | 834,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
1131640282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 06/2016 | 820,80 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640138 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 813,90 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015 | 28/2016 | 24.3.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 |
1131640487 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 12/2016- DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640443 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 11/2016 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.11.2016 | 09.11.2016 | 12.12.2016 | |
1131640394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2016 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640356 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 09/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.9.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1131640316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 08/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektrinu na 07/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
1131640188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektriku na 05/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
1131640142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA | 784,87 bez DPH |
9/2013/OE | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640126 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory | 784,42 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2016 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 02/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640410 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 09/2016 | 771,70 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640502 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 11/2016 | 770,89 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640204 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 04/2016 | 765,79 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 |