Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640238 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 05/2016 | 761,64 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640429 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 09/2016-IL | 758,10 bez DPH |
20.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | ||
1131640103 | Kurák Bohdan - KUKO Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín |
37666096 | maliarske a natieračské práce | 750,00 bez DPH |
15/2016 | 29.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 723,84 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 50/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
1131640165 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 03/2016 | 722,95 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640388 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,41 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 64/2016 | 21.9.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
1131640366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 08/2016 | 719,46 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-TN | 707,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640074 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 01/2016 | 693,13 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640019 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 12/2015 | 684,88 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640280 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 670,56 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
1131640340 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky | 659,44 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 53/2016 | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 8.9.2016 |
1131640421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 09/2016-TN | 635,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
1131640330 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 07/2016 | 623,28 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
1131640461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. spotreby plynu za 10/2016-TN | 607,37 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1131640489 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016- DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640451 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640399 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 09/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640380 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 589,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | |
1131640458 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 16.10.-31.10.2016 | 571,72 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640480 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za hovory a internet | 567,90 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.11.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
1131640234 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 561,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | |
1131640488 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce nad paušál DCA. | 558,81 vrátane DPH |
432/113/2016 | 89/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640311 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 556,30 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 27.7.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 552,34 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.4.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
1131640157 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | fotovalce NON HP | 547,85 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 33/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 545,82 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640533 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 543,66 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | |
1131640438 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 539,25 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | 12.12.2016 | |
1131640139 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 536,55 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.3.2016 | 31.03.2016 | 29.4.2016 | |
1131640260 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 533,43 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 | |
1131640374 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 08/2016-TN | 528,66 vrátane DPH |
9/2013/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
1131640098 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 527,4 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
1131640392 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 526,50 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.9.2016 | 29.09.2016 | 28.10.2016 | |
1131640219 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 524,74 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.5.2016 | 6.6.2016 | ||
1131640350 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 519,98 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 31.8.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1131640044 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 518,73 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 27.1.2016 | 29.01.2016 | 15.3.2016 | |
1131640344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 07/2016-TN | 507,90 vrátane DPH |
9/2013/OE | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 19.9.2016 |