Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640281 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 06/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 06/2016 | 820,80 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640283 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 06/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640284 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 06/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 06/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 06/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánská cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 06/2016 | 2500,25 bez DPH |
12.7.2016 | 14.07.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2016 | 6,60 bez DPH |
12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640289 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV VW Golf TN 508 DI | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 56/2016 | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
1131640290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-DCA | 35,25 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-TN | 506,23 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby plynu za 06/2016-TN | -1902,69 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.7.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640293 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 06/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640294 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016 | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
1131640295 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartidge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 222,30 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 59/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
1131640296 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505 | 457,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 42/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
1131640297 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 06/2016 | -60,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.7.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640298 | NITRAM, s.r.o. J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
15.7.2016 | 20.07.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640299 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
15.7.2016 | 20.07.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640300 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
15.7.2016 | 20.07.2016 | 4.8.2016 | ||
1131640301 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.6.-11.7.2016-TN | 2117,80 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.7.2016 | 22.07.2016 | 5.8.2016 | |
1131640302 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja na SMV Škoda Octavia TN 799 BR | 113,09 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2016 | 18.7.2016 | 22.07.2016 | 10.8.2016 |
1131640303 | MUDr. Kubičinová Dáša Hanzlíkovská 2, 911 05 Trenčín |
31199275 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
18.7.2016 | 20.07.2016 | 10.8.2016 | ||
1131640304 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 69,70 bez DPH |
18.7.2016 | 20.07.2016 | 10.8.2016 | ||
1131640305 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
21.7.2016 | 18.07.2016 | 10.8.2016 | ||
1131640306 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 42,66 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.7.2016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 | |
1131640307 | Lapo-Pavol Kostelný M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín |
44555661 | čistenie odkvapového žľabu | 62,50 bez DPH |
54/2016 | 22.7.2016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 | |
1131640308 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3699,61 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 58/2016 | 22.7.72016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 |
1131640309 | MUDr. Solík Peter Pruské, 018 52 Pruské |
35666200 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
22.7.2016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 | ||
1131640310 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačné poplatky-súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.7.2016 | 10.8.2016 | ||
1131640311 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 556,30 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 27.7.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640312 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby - všeobecný materiál za 06/2016 | 89,09 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 55/2016 | 28.7.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 |
1131640313 | APEN s.r.o. Trenč. Stankovce 667, 913 11 Trenč. Stankovce |
46476024 | dodanie, demontáž, montáž klimatizácie | 1615,56 vrátane DPH |
51/2016 | 29.7.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640314 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 07/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640315 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo za 07/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 08/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 08/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 08/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 08/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
1131640320 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 07/2016 | 2450,50 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.8.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 |