Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 03/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2016 | 4,8 bez DPH |
11.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016-TN | 1307,14 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640155 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 0,00 vrátane DPH |
002863/73120//2004 | 8.4.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640154 | SPDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | poplatok za seminár "Európske trendy v práci s rodinou" | 45 bez DPH |
8.4.2016 | 29.02.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640153 | MUDr. Harušincová Lýdia Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
35665858 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640152 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640151 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
34059521 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640150 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | ||
1131640149 | OTIS Výťahy, s.r.o. Roňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 03/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 7.4.2016 | 11.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 03/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640147 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 03/2016 | 2452,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640146 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 03/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 6.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2016 - TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA | 784,87 bez DPH |
9/2013/OE | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
1131640141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.3.2016 | 29.03.2016 | 29.4.2016 | |
1131640139 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 536,55 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.3.2016 | 31.03.2016 | 29.4.2016 | |
1131640137 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
23.3.2016 | 29.03.2016 | 11.4.2016 | ||
1131640136 | MUDr. Eckmannová Zuzana gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199976 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
23.3.2016 | 29.03.2016 | 11.4.2016 | ||
1131640135 | MUDr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
23.3.2016 | 29.03.2016 | 11.4.2016 | ||
1131640131 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016 | 1723,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | |
1131640129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 02/2016 | -71,62 bez DPH |
16.3.2016 | 16.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640128 | MUDr. Harušincová Lýdia Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
35665858 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
15.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640127 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2016 | 2292,65 bez DPH |
15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640126 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory | 784,42 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640125 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 02/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640124 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 02/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640123 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 02/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640122 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za 02/2016 | 1100,88 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016 - TN | 1546,96 vrátane DPH |
9/2013/OE | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA | 332,94 vrátane DPH |
9/2013/OE | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640119 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640118 | BONNE SANTE, s.r.o. K dolnej stanici 18, 812 50 Trenčín |
36346462 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja | 4000,00 bez DPH |
24/OHS/2004 | 11.3.2016 | 07.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňažného pouk. U za 02/2016 | 7,20 bez DPH |
11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | ||
1131640115 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA | 321,34 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640114 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN | 1756,74 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2016 - DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2016 | 09.03.2016 | 29.3.2016 |