Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131640184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 29.4.2016 | 29.04.2016 | 6.5.2016 | |
1131640171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2016 | 2242,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 6.5.2016 | |
1131640141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.3.2016 | 29.03.2016 | 29.4.2016 | |
1131640083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 01/2016 | 4716,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2015 | 3140,45 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
1131640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja | 4000,00 bez DPH |
24/OHS/2004 | 11.3.2016 | 07.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640388 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,41 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 64/2016 | 21.9.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
1131640308 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3699,61 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 58/2016 | 22.7.72016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 |
1131640090 | Xepap, spol. s r .o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5640,44 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 14/2016 | 18.2.2016 | 17.03.2016 | 17.3.2016 |
1131640084 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľností za r. 2015 | 1345,71 bez DPH |
28/2004/11-14/OE | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
1131640255 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava3 |
31327681 | tonery NON HP | 3294,61 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 49/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
1131640199 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce NON HP | 3664,08 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 38/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
1131640157 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | fotovalce NON HP | 547,85 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 33/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640132 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 3520,49 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 29/2016 | 23.3.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 |
1131640051 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1793,48 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 8/2016 | 29.1.2016 | 08.03.2016 | 16.3.2016 |
1131640256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 723,84 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 50/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
1131640198 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1138,12 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 39/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
1131640114 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN | 1756,74 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
1131640043 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 839,30 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 9/2016 | 27.1.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 |
1131640158 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 358,60 vrátane DPH |
333/OI/2016 | 34/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
1131640174 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
36249254 | letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta | 355,00 bez DPH |
354/SE/2015 | 32/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 |
1131640423 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpoč. a kanc. techniky | 1340,88 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 69,72/2016 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 |
1131640371 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne HP 2015 | 272,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 60/2016 | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 |
1131640340 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky | 659,44 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 53/2016 | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 8.9.2016 |
1131640296 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505 | 457,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 42/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
1131640515 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 453,24 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 90/2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 |
1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1131640490 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016-TN | 2499,90 bez DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640489 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016- DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640488 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Upratovacie práce nad paušál DCA. | 558,81 vrátane DPH |
432/113/2016 | 89/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
1131640451 | ISS Facillity Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640450 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 10/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 8.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
1131640381 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu | 118,87 vrátane DPH |
432/113/2016 | 65/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
1131640380 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640379 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 08/2016-TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
1131640498 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky za hovory a internet 11/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1131640449 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 10/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.11.2016 | 15.11.2016 | 12.12.2016 | |
1131640407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 09/2016 | 71,95 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.10.2016 | 12.10.2016 | 28.10.2016 | |
1131640353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 08/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 6.9.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 |