Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017150 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-278 KU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017151 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-299 KU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017152 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-291 BS | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-864 AV | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017154 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-890 AU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017155 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-899 AH | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017156 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR - marec 2017 | 1863,01 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M-OVO, 8580/2016 z 9.3.2016 | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017157 | COOP Jednota Brezno Nám.gen.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | "raňajky so zamestnávateľom" | 36,76 vrátane DPH |
7/2017 | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 21.9.2017 | |
2017158 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 24.04.-23.05.2017 | 355,45 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.04.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017159 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava mot.vozidla BR-607 AK | 1262,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 16/2017 | 28.04.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 |
2017160 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá-04/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 02.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017161 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia nádoby 240 l | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva 501/128/2016 z 9.11.2016 | 02.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017162 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017163 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017164 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017165 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017166 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017167 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa |
35655178 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017 | 425,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017 | 20,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017171 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017 | 2035,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017172 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 03/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017173 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017174 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunik.služby 04/2017 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r.2004 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017175 | Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 03 Brezno |
17910781 | revízia elektr.spotrebičov-Heľpa | 255,35 vrátane DPH |
15/2017 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017176 | MUDr. Kilvádyová Božena Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.-30.04.2017 | 491,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017178 | MUDr. Boháčiková Elena Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | lekárske posudky | 13,94 bez DPH |
09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017179 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016 | 7,50 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017180 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 04/2017 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017181 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
11.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017182 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
11.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | ||
2017183 | AKTON s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 15, 977 01 Brezno |
46372351 | kanvice Concept | 139,00 vrátane DPH |
17/2017 | 11.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017 | 237,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 12.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017185 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby - 04/2017 | 1335,20 vrátane DPH |
524/128/2016 z 28.10.2016 | 11.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017186 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN 04/2017 | 375,84 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP 04/2017 | 517,08 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017188 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 04/2017 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 | |
2017189 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS 04/2017 | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 21.9.2017 |