Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016 | -390,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
2017023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016 | -390,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.8.2017 | |
2017022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016 | 199,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016 | 199,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016 | -4057,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
2017021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016 | -4057,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.8.2017 | |
2017020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.01.-31.01.2017 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.01.-31.01.2017 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2017 | 2131,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2017 | 2131,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017017 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM - 16.-31.12.2016 | 506,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017017 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM - 16.-31.12.2016 | 506,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017016 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa |
35655178 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
11.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
2017016 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa |
35655178 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
11.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | ||
2017015 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom |
31929486 | lekárske posudky | 41,82 bez DPH |
09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
2017015 | MUDr. Kukula Peter Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom |
31929486 | lekárske posudky | 41,82 bez DPH |
09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | ||
2017014 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 12/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017014 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 12/2016 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017013 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby - 12/2016 | 1335,20 vrátane DPH |
524/128/2016 z 28.10.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017013 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby - 12/2016 | 1335,20 vrátane DPH |
524/128/2016 z 28.10.2016 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017012 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka |
36647969 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
10.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
2017012 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka |
36647969 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
10.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | ||
2017011 | MUDr. Kilvádyová Božena Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
09.01.2017 | 13.01.2000 | 21.9.2017 | ||
2017011 | MUDr. Kilvádyová Božena Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
09.01.2017 | 13.01.2000 | 21.8.2017 | ||
2017010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016 | 7,80 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016 | 7,80 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015 | -1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
2017009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015 | -1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.8.2017 | |
2017008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015 | -160,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.9.2017 | |
2017008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015 | -160,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.8.2017 | |
2017007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016 | 183,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016 | 183,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017006 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunik.služby 12/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | |
2017006 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunik.služby 12/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r.2004 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
2017005 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
2017005 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | ||
2017004 | MUDr. Boháčiková Elena Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | lekárske posudky | 13,94 bez DPH |
05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.9.2017 | ||
2017004 | MUDr. Boháčiková Elena Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | lekárske posudky | 13,94 bez DPH |
05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 |