Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.10.-31.10.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017352   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  serv.prehliadka mot.vozidla BL-278 KU  175,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017353   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  serv.prehliadka mot.vozidla BL-299 KU  175,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017354   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-09/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017355   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava nárazníka na mot.vozidle BR-864 AV  448,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017356   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava bŕzd na mot.vozidle BR-864 AV  194,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017357   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 09/2017  166,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017358   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  popl.za doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
lic.číslo 71878 zo 14.12.2012    06.10.2017  09.10.2017  17.1.2018 
2017359   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 09/2017  5,55 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017360   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-30.09.2017  618,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017361   MUDr. Horváthová Marta
NDH 23, 977 01 Brezno
31899013  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017362   MUDr.Mlynarčíková Viera
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35664118  lekársky posudok  13,94 
bez DPH
    09.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017363   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 09/2017  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby 09/2017  483,56 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017365   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 09/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017366   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 09/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 09/2017  517,08 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 09/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    11.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  269,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017370   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 09/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    16.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017371   Mgr. Milan Somik-súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie-odmena, hotové výdavky  43,15 
vrátane DPH
Z.233/1995, Vyhl.MSSR 288/1995    13.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017372   Mgr. Milan Somik-súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie-odmena, hotové výdavky  40,45 
vrátane DPH
Z.233/1995, Vyhl.MSSR 288/1995    13.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017373   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR - september 2017  1863,01 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M-OVO, 8580/2016 z 9.3.2016    16.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017374   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  -42,28 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    16.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017375   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-890 AU  257,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    18.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017376   JUDr.Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena, trovy exekúcie  53,57 
vrátane DPH
Vyhl.č.288/1995    16.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017377   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.10.2017  357,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    23.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-14.10.2017  -187,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    23.10.2017  23.11.2017  17.1.2018 
2017379   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1199,35 
vrátane DPH
Zmluva č.224/OVS/2016 z 08.04.2016    24.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017380   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    25.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017381   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    25.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017382   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    25.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017383   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    25.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017384   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    25.10.2017  27.10.2017  17.1.2018 
2017385   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.10.-23.11.2017  407,86 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017386   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-033 KV  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017387   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-278 KU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017388   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-299 KU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017389   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-291 BS  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017390   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-607 AK  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť