Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740053 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017 | 18,49 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740052 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740051 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740050 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 01/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740048 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-STK+EK | 120,00 vrátane DPH |
2/OE/2017 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740047 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-STK+EK | 120 vrátane DPH |
2/OE/2017 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740044 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba | 309 vrátane DPH |
3/OE/2017 | 25.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740041 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 12/2016 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740040 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740039 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 10.01-13.01.2017+údržba+dial.známky | 502,72 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740038 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS sro 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740037 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-serv.prehl.+opravy / po 90 tis/km | 880,63 vrátane DPH |
1/OE/2017 | 17.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740036 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn/vyúčtovanie za rok 2016 | 2559,53 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 17.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740035 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2016 | 102,36 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740034 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2016 | 92,10 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740033 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2016 | 138,35 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740032 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2016 | 544,7 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740031 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740030 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740029 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740028 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740027 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740026 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2016 | 1824,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740025 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 01/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740024 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 214,81 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 12.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740023 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok | 135,29 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740021 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné travy EX183/2004 | 52,22 vrátane DPH |
uznesenie:11Er/1138/2004-12, OS DS | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,80 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740018 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740017 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740016 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740015 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 12/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740014 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 12/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740013 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016 | 582,99 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-elektrina/vyúčt. za 12/2016 | 331,16 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 19.12-30.12.2016 | 465,83 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740008 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740007 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 01/2017 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 |