Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740050 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740016 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740015 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 12/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740014 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 12/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740450 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-27.10.2017 | 53,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740203 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 27.01-30.042017 | 28,51 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740053 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017 | 18,49 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740440 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017 | 372,19 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740427 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Št.spotreba el. 15.10-31.10.2017 | 136,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740424 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 11/2017 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740425 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 11/2017 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740459 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 10/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740400 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740364 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 8/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740331 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 7/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740291 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 6/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 5/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740208 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 4/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740169 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 3/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740119 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 2/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740082 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740041 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 12/2016 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740434 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740397 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 09/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740356 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2017+1x výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740301 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 07/2017+4výjazd | 471,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 03.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740271 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 06/2017+1výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740236 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 05/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740187 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740137 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740093 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov+2x výjazd | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740063 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740023 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740428 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,7 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740389 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740349 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740316 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740265 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740230 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,70 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740186 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,8 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 |