Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 01/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740051 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740052 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740050 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740055 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 02/2017 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740054 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740053 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017 | 18,49 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740058 | MUDr.Csolle Horváth Andrea-RELADIN sro 929 01 D.Streda,Kútniky č.493 |
36253723 | zdravotné výkony / rok 2016 | 278,80 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740056 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 10-12-/2016 | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740057 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 01/2017 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740062 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 02/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740061 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,88 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740060 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740059 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba | 838,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740063 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740064 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017 | 743,73 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740065 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 239,34 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740070 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 01/2017 | 927,11 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740067 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740069 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740066 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740068 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740071 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 01/2017 | 2502,1 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740072 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,95 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740075 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017 | 686,8099999999999 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740073 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 02/2017 | 435,12 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017 | 574,52 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740076 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740080 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740079 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony / rok 2016 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740081 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony / rok 2016 | 369,41 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740082 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740083 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740085 | MUDr.Heringesová - HERCON sro 930 36 Horná Potôň, 497 |
34143548 | zdravotné výkony 07-12-/2016 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.02.2017 | 06.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740084 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0202-10022017+údržba | 264,69 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740087 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740088 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 02/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740091 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 01,02/2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 02/2017 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740089 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 03/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 |