Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740191 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 05/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740237 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 06/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740388 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740433 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740269 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 7/2017+ročný doménový poplatok | 92,96 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740308 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 8/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 07.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740358 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 9/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740411 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kan.mat/obálky-kalendáre/diare na rok 2018 | 2583,41 vrátane DPH |
39/OE/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740323 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | klimatizácia-dodanie,montáž | 1683,6 vrátane DPH |
34/OE/2017 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740063 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740023 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740137 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740187 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740236 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 05/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740271 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 06/2017+1výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740301 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 07/2017+4výjazd | 471,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 03.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740356 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2017+1x výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740397 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 09/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740434 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740093 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov+2x výjazd | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740461 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 2ks | 907,88 vrátane DPH |
45,46/OE/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740249 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 4ks | 993,47 vrátane DPH |
17,20/OE/2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740412 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.10-13.10+údržba | 411,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740465 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.11-15.11+údržba | 390,02 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740429 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.10-31.10+údržba | 802,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740384 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 18.09-30.09+údržba | 722,54 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740251 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.06-14.06.2017 | 361,63 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740292 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.07-14.07.2017 | 284,29 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740334 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.08-15.08.2017 | 180,40 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740370 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.09-14.09.2017 | 274,98 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740123 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0103-15032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740084 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0202-10022017+údržba | 264,69 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740166 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba | 410,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740212 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 04.05-13.05.2017+údržba | 284,42 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740039 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 10.01-13.01.2017+údržba+dial.známky | 502,72 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740268 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.06-30.06.2017 | 783,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.07.2017 | 18.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740355 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.08-31.08.17+údržba sl.OMV | 871,4 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740101 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1602-28022017+údržba | 533,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1603-31032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740059 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba | 838,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 |