Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740326 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony / do 30.06.2017 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.08.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740325 | Horizont a AL, spol. s r.o. 929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28 |
36220027 | DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie | 86,87 vrátane DPH |
24/OE/2017 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2017 | 1435,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740323 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | klimatizácia-dodanie,montáž | 1683,6 vrátane DPH |
34/OE/2017 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740322 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 233,63 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 10.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740321 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Mantelová Júlia | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 10.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | ||
1041740320 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Lipka Vojtech | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 10.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | ||
1041740319 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Nagy Vojtech | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 10.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | ||
1041740318 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,63 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740316 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740315 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS(Ad134,11)Št64)-vyúčt.elektriny 07/2017 | 198,11 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740314 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740313 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740312 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740311 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740310 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 07/2017 | 739,48 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740309 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony II.Q/2017 | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740308 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 8/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 07.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740307 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 18.07-31.07+PHM do kosačky | 448,35 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740306 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 7/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740305 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 7/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740304 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 07/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS0196CU-oprava a údržba sl.OMV | 2885,95 vrátane DPH |
30,33/OE/2017 | 04.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740302 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740301 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 07/2017+4výjazd | 471,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 03.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740300 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 08/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740299 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740298 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740297 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 07/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 01.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740295 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná servisná prehliadka | 183 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740292 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.07-14.07.2017 | 284,29 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740291 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 6/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740290 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok | 135,14 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740289 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 01-03/2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740287 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zravotné výkony 03-06/2017 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740286 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Kuky | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | ||
1041740285 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Kocsisová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | ||
1041740284 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Szollosiová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 11.07.2017 | 24.07.2017 | 15.8.2017 | ||
1041740281 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS(Ad161,46)Št59,93)-vyúčt.elektriny 06/2017 | 221,39 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 |