Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740166 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba | 410,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1603-31032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740123 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0103-15032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740101 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1602-28022017+údržba | 533,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740084 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0202-10022017+údržba | 264,69 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740059 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba | 838,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740039 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 10.01-13.01.2017+údržba+dial.známky | 502,72 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 19.12-30.12.2016 | 465,83 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740295 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná servisná prehliadka | 183 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740054 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740422 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 10/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740377 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 08/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740297 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 07/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 01.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 06/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740219 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 05/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740179 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 04/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 03/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740088 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 02/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 01/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740001 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 12/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740417 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | SA(142,36)VM(160,76)-vyúčt.el.01.01-14.10 | 303,12 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740416 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-AD(304,01)Št(116,71)elektrina 10/2017 | 420,72 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 27.10.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740396 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-AD(146,06)Št(97,15)elektrina 09/2017 | 243,22 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740362 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS(Ad88,08)Št(55,32)-vyúčt.elektriny 08/2017 | 143,40 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 09/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740338 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740315 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS(Ad134,11)Št64)-vyúčt.elektriny 07/2017 | 198,11 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740299 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740298 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740281 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS(Ad161,46)Št59,93)-vyúčt.elektriny 06/2017 | 221,39 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740256 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 07/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740255 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740233 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/156,61-Št/76,24-vyúčt.elektr.05/2017 | 232,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740222 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 06/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740221 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740196 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/166,73-Št/67,41-vyúčt.elektr.04/2017 | 234,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740178 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 05/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740177 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740148 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017 | 334,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |