Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740058 | MUDr.Csolle Horváth Andrea-RELADIN sro 929 01 D.Streda,Kútniky č.493 |
36253723 | zdravotné výkony / rok 2016 | 278,80 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740403 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 4-9/2017 | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740159 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 01,02,03/2017 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740040 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740180 | AREA Šamorín sro 931 01 Šamorín,Bratislavská 88 |
36228290 | ŠA-odvoz odpadu kontajn.vozidlom/vyr.majetku | 34,80 vrátane DPH |
10/OE/2017 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740325 | Horizont a AL, spol. s r.o. 929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28 |
36220027 | DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie | 86,87 vrátane DPH |
24/OE/2017 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740332 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 4-6/2017 | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.08.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740229 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 01-03/2017 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 06.06.2017 | 20.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740076 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740461 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 2ks | 907,88 vrátane DPH |
45,46/OE/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740249 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 4ks | 993,47 vrátane DPH |
17,20/OE/2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740202 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | SHARP-pozáručný servis/opr.kop.stroja | 344,84 vrátane DPH |
11/OE/2017 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740421 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné | 24,48 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740386 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740345 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740302 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740290 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok | 135,14 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740235 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2017 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740185 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 04/2017+doúčt 03/2017 | 40,18 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740149 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2017 | 10,37 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 02/2017 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740057 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 01/2017 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok | 135,29 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740431 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,99 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740430 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740387 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740385 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,66 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740343 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740342 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740318 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,63 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740264 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740263 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740232 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740231 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 59,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740184 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,7 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740183 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,74 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740138 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740095 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,88 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 |