Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740157 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 01,02/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740008 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740372 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner 2ks | 350,35 vrátane DPH |
37/OE/2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740295 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná servisná prehliadka | 183 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740211 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-samolepiace štítky | 46,75 vrátane DPH |
22/OE/2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740054 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740044 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba | 309 vrátane DPH |
3/OE/2017 | 25.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740365 | MUDr.Kopáčiková Beáta-PRAKTIKAL sro 811 08 Bratislava,Karadžičova 31 |
44685564 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740360 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
32/OE/2017 | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740175 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
14/OE/2017 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740195 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 01-03/2017 | 167,28 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.05.2017 | 23.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740027 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740167 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 01-03/2017 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740038 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS sro 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740422 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 10/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a servis sl.OMV/po 2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
42/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a servis sl.OMV/po2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
41/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740377 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740376 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-diagnostika a oprava sl.OMV | 45 vrátane DPH |
38/OE/2017 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 08/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS0196CU-oprava a údržba sl.OMV | 2885,95 vrátane DPH |
30,33/OE/2017 | 04.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740297 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 07/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 01.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 06/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740239 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba sl.OMV-výmena batérie | 201,43 vrátane DPH |
25/OE/2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740219 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 05/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740189 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1407,35 vrátane DPH |
6/OE/2017 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740188 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 647,32 vrátane DPH |
16/OE/2017 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740182 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 146,4 vrátane DPH |
15/OE/2017 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740179 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 04/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740164 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava,výmena náhr.dielov na sl.OMV | 945,32 vrátane DPH |
8/OE/2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 03/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740088 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 02/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 01/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740048 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-STK+EK | 120,00 vrátane DPH |
2/OE/2017 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740047 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-STK+EK | 120 vrátane DPH |
2/OE/2017 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740037 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-serv.prehl.+opravy / po 90 tis/km | 880,63 vrátane DPH |
1/OE/2017 | 17.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740001 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 12/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740434 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740397 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 09/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740356 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2017+1x výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 |