Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740101 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1602-28022017+údržba | 533,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740032 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2016 | 544,7 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740210 | MUDr.Gajdoš Eduard 972 01 Bojnice,Lúčky 1253/7/3 |
SI-znalecký posudok | 545,82 vrátane DPH |
1/OPPNKŤZPaPČ/2017+dodatok | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | ||
1041740006 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 01/2017 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740192 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 01.02-18.04.2017 | 571,98 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017 | 574,52 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740013 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016 | 582,99 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740338 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740299 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740255 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740221 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740177 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740133 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740103 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017 | 584,40 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740188 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 647,32 vrátane DPH |
16/OE/2017 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740075 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017 | 686,8099999999999 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740234 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.05-31.05.2017+údržba | 702,97 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740413 | Plast-rol s.r.o. 929 01 D.Streda,Gabčíkovská cesta 5538/11 |
36712817 | DS-oprava keramického obkladu/sekr. | 703,69 vrátane DPH |
43/OE/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740384 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 18.09-30.09+údržba | 722,54 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740310 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 07/2017 | 739,48 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740064 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017 | 743,73 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740201 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 04/2017 | 763,27 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740268 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.06-30.06.2017 | 783,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.07.2017 | 18.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740209 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS-prečistenie kanalizácie po havárii | 798,77 vrátane DPH |
21/OE/2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740429 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.10-31.10+údržba | 802,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740350 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 08/2017 | 815,34 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740059 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba | 838,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740355 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.08-31.08.17+údržba sl.OMV | 871,4 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740037 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-serv.prehl.+opravy / po 90 tis/km | 880,63 vrátane DPH |
1/OE/2017 | 17.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740055 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 02/2017 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 01/2017 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740445 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740395 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740354 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740314 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740244 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740200 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740152 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740110 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 |