Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740097 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740099 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740098 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740051 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740052 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740050 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740016 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740015 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 12/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740014 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 12/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740325 | Horizont a AL, spol. s r.o. 929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28 |
36220027 | DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie | 86,87 vrátane DPH |
24/OE/2017 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740360 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
32/OE/2017 | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740175 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
14/OE/2017 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740422 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 10/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a servis sl.OMV/po 2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
42/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a servis sl.OMV/po2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
41/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740377 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740376 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-diagnostika a oprava sl.OMV | 45 vrátane DPH |
38/OE/2017 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 08/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS0196CU-oprava a údržba sl.OMV | 2885,95 vrátane DPH |
30,33/OE/2017 | 04.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740297 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 07/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 01.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 06/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740239 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba sl.OMV-výmena batérie | 201,43 vrátane DPH |
25/OE/2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740219 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 05/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740189 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1407,35 vrátane DPH |
6/OE/2017 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740188 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 647,32 vrátane DPH |
16/OE/2017 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740182 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 146,4 vrátane DPH |
15/OE/2017 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740179 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 04/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740164 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava,výmena náhr.dielov na sl.OMV | 945,32 vrátane DPH |
8/OE/2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 03/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740088 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 02/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 01/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740048 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-STK+EK | 120,00 vrátane DPH |
2/OE/2017 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740047 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-STK+EK | 120 vrátane DPH |
2/OE/2017 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740037 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-serv.prehl.+opravy / po 90 tis/km | 880,63 vrátane DPH |
1/OE/2017 | 17.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740001 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 12/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740262 | Exekútorský úrad DS, JUDr.Varga R 903 01 Hrubý Šúr,č.171 |
34071890 | trovy exekúcie | 81,53 vrátane DPH |
uznesenie:11Er/487/200-10, OS DS | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740372 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner 2ks | 350,35 vrátane DPH |
37/OE/2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740295 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná servisná prehliadka | 183 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740211 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-samolepiace štítky | 46,75 vrátane DPH |
22/OE/2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740054 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 |