Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740434 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740397 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 09/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740356 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2017+1x výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740301 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 07/2017+4výjazd | 471,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 03.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740271 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 06/2017+1výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740236 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 05/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740187 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740137 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740093 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov+2x výjazd | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740063 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740023 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740180 | AREA Šamorín sro 931 01 Šamorín,Bratislavská 88 |
36228290 | ŠA-odvoz odpadu kontajn.vozidlom/vyr.majetku | 34,80 vrátane DPH |
10/OE/2017 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740440 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017 | 372,19 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740427 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Št.spotreba el. 15.10-31.10.2017 | 136,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740424 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 11/2017 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740425 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 11/2017 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740433 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740388 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740358 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 9/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740308 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 8/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 07.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740269 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 7/2017+ročný doménový poplatok | 92,96 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740237 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 06/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740191 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 05/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740150 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 04/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
1041740100 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 01/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
1041740062 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 02/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1041740025 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 01/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
1041740252 | Bognár Ladislav Trans 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
29/OE/2017 | 27.06.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740461 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 2ks | 907,88 vrátane DPH |
45,46/OE/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740249 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 4ks | 993,47 vrátane DPH |
17,20/OE/2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740202 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | SHARP-pozáručný servis/opr.kop.stroja | 344,84 vrátane DPH |
11/OE/2017 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740270 | Ekostav-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-oprava kanalizačného potrubia | 1155,72 vrátane DPH |
28/OE/2017 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740421 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné | 24,48 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
1041740386 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
1041740345 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
1041740302 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
1041740290 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok | 135,14 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
1041740235 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2017 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
1041740185 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 04/2017+doúčt 03/2017 | 40,18 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
1041740149 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2017 | 10,37 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |